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1 trimestre de 2010
Destaques 1T10
Crescimento do consumo em 9,5% (cativo + livre) em relao ao 1T09. impulsionado pelo expressivo crescimento em ambos os mercados. Melhoria no nvel de arrecadao entre os trimestres. Aumento de CAPEX, principalmente no desenvolvimento das redes de distribuio.
DESEMPENHO OPERACIONAL
RESULTADOS
ESTRUTURA DE CAPITAL
Forte gerao de caixa, com elevao do saldo de R$ 828,4 milhes em dez/09 para R$ 915,4 milhes em mar/10. Aprovao em 24 de maro de dividendos no montante de R$ 432,3 milhes com pagamento em 01 de abril. Payout de 75,2% e dividend yield de 8,1%. Dvida Lquida de R$ 1.523,8 milhes, com relao Dvida Lquida/EBITDA em 1,3x.
Mercado de Energia
Consumo brasileiro e regional
MERCADO TOTAL (GWh) (Cativo + Livre) BRASIL 1 SUDESTE 1
+10,2%
LIGHT 2
+9,5%
+9,6%
94.024
103.055
49.873
54.982
5.558
6.087
1T09
1T10
1T09
1T10
1T09
1T10
Fonte: EPE (Resenha Mensal do Mercado de Energia Eltrica) Considerando a energia consumida pelos clientes livres CSN, Valesul e CSA, a variao no consumo seria de +7,8%. Mas em razo de preservar a comparabilidade com o mercado homologado pela Aneel no processo de Reviso Tarifria, foram desconsideradas a energia e a demanda faturada destes clientes livres, tendo em vista a planejada sada desses clientes para a Rede Bsica.
1 2
Consumo de Energia
Distribuio
CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA (GWh)
6.087 5.453 5.481 5.558 Livre 10,8% Outros 14,2% Residencial 39,7%
Industrial 7,4%
1Nota:
Em razo de preservar a comparabilidade com o mercado homologado pela Aneel no processo de Reviso Tarifria, foram desconsideradas a energia e a demanda medidas dos clientes livres: Valesul, CSN e CSA, tendo em vista a planejada sada desses clientes para a Rede Bsica.
Mercado Cativo
Desempenho 1T10
CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA (GWh) TRIMESTRE
+8,6%
5.430 5.002
+11,7%
2.163
2.416
+7,6%
+3,8%
1.582
1.702
+4,7%
862
Residencial
Industrial 1T09
Comercial 1T10
Outros
Total
Mercado Livre
Consumo e demanda faturada
CONSUMO DE ENERGIA ELTRICA (GWh) USO DA REDE CLIENTES LIVRES DEMANDA DE ENERGIA ELTRICA (GW) 1 USO DA REDE
+0,9% +18,1%
657 556
+9,4%
3.890
3.923
2.254
2.465
1T09
1T10 Livre
1
Concessionrias 1T10
A quantidade em GW apresentada relaciona-se ao somatrio anual dos GW faturados a cada ms, englobando os perodos de ponta e de fora de ponta.
Nota: Em razo de preservar a comparabilidade com o mercado homologado pela Aneel no processo de Reviso Tarifria, foram desconsideradas a energia e a demanda medidas dos clientes livres: Valesul, CSN e CSA, tendo em vista a planejada sada desses clientes para a Rede Bsica.
Arrecadao
93,0%
96,6%
97,2%
97,3%
98,5%
Total
Varejo 1T09
Poder Pblico
mar/09
set/09
dez/09
mar/10
Combate s Perdas
EVOLUO DAS PERDAS (12 meses)
43,2% 41,8% 43,1% 38,23%
RECUPERAO GWh
40,1 35,9 -10,5%
6.819
6.885
7.529
1T10
5.358
1.972 mar/08
2.053 mar/09
2.171 mar/10
INCORPORAO GWh
23,1 18,7 -66,2%
Perda No Tcnica GWh Perda Tcnica GWh % Perda No Tcnica/ Mercado BT % Perda No Tcnica/ Mercado BT - Regulatria 1T09
1T10
Qualidade Operacional
6,22
6,18
mar/08
mar/09
mar/10*
mar/08
mar/09
mar/10*
Receita Lquida
RECEITA LQUIDA DISTRIBUIO (1T10)
Industrial 7%
Comercial 28%
1.594,3
+ 10,9%
Diversos 3%
Residencial 45%
10
296
252
1T09
1T10 1T09 116,7 65,5 59,8 5,7 70,1 1T10 132,6 93,3 63,5 29,8 70,2 Var. (%) 13,6% 42,4% 6,2% 422,4% 0,2%
11
EBITDA
EBITDA CONSOLIDADO (R$MM)
350 312
-10,6% (Margem EBITDA: 17,6%)
Distribuio 84,4%
Gerao 14,9%
Comercializao 0,7%
(Margem EBITDA: 7,1%) *No considera eliminaes
1T09
1T10
12
Lucro Lquido
LUCRO LQUIDO 1T10 R$ MILHES
-28,4%
168,3
(37,2) (73,1)
63,3
(0,8)
120,6
1T09
EBITDA
Resultado Financeiro
Impostos
Outros
1T10
13
Endividamento
EVOLUO DVIDA LQUIDA 1.637 1.523 AMORTIZAO* MAR/10 (R$ MILHES)
Prazo: 3,4 anos
1,4
1,3
208
Dez/09 Mar/10 2010
477
2011
390
2012
457
2013
500
2014
99
2015
249
Aps 2015
* Somente Principal
7,39%
2007
7,62% 5,30%
2008 Custo Real 2009 Custo Nominal
4,99%
mar/09
* Inclui Hedge
14
Investimentos
INVESTIMENTOS (R$MM)
+44,3%
115
80
1T09
1T10
R$ MM Combate s Perdas Desenvolvimento de Redes de Distribuio Melhorias da qualidade (otimizao de estrutura e manuteno preventiva) Manuteno de gerao
12,6
3,1
9,5
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Aviso Importante
Esta apresentao pode incluir declaraes que representem expectativas sobre eventos ou resultados futuros de acordo com a regulamentao de valores mobilirios brasileira e internacional. Essas declaraes esto baseadas em certas suposies e anlises feitas pela Companhia de acordo com a sua experincia e o ambiente econmico e nas condies de mercado e nos eventos futuros esperados, muitos dos quais esto fora do controle da Companhia. Fatores importantes que podem levar a diferenas significativas entre os resultados reais e as declaraes de expectativas sobre eventos ou resultados futuros incluem a estratgia de negcios da Companhia, as condies econmicas brasileira e internacional, tecnologia, estratgia financeira, desenvolvimentos da indstria de servios pblicos, condies hidrolgicas, condies do mercado financeiro, incerteza a respeito dos resultados de suas operaes futuras, planos, objetivos, expectativas e intenes, entre outros. Em razo desses fatores, os resultados reais da Companhia podem diferir significativamente daqueles indicados ou implcitos nas declaraes de expectativas sobre eventos ou resultados futuros.
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