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INSPECCIN INTEGRAL DE REAS DE TRABAJO

CONSOLIDADO Almacenes, bodegas y archivos Cocinetas Obra Planta Laboratorio Areas comunes Oficinas Parqueaderos Tareas Criticas TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0

INSTRUCTIVO OFICINA: REGIONAL: FECHA DE INSPECCIN: PARTICIPANTES DE LA INSPECCIN: AREAS A INSPECCIONAR

Almacenes, bodegas y archivos Cocinetas: Corresponde a las areas en donde el personal de aseo desarrolla sus actividades Obra: corresponde a las actividades desarrolladas en las vias publicas Planta Laboratorio: Corresponde a losaespacios destinados para el laboratorio de higiene cuando aplique. baos, auditorios, recepcion Areas comunes: Corresponde los hall de los edificios, escaleras de areas comunes, corredores, otros. Oficinas: Parqueaderos: Cuando aplique parqueaderos de las oficinas o parqueaderos en areas comunes Tareas Criticas: corresponde a las actividades de alto riesgo (alturas, excavaciones) CRITERIOS DE CALIFICACIN N/A: No aplica el factor de riesgo 1: No se cumple el control 2: El control a evaluar se cumple parcialmente sin verificacin sistemtica 3: La control a evaluar se cumple con verificacin sistemtico, sin medidas de actuacin

4: La control a evaluar se cumple, con seguimiento y medidas de actuacin FACTOR DE RIESGO A EVALUAR

IMPACTO Nivel de Riesgo: Acciones correctivas y preventivas: Marque AC para acciones correctivas y AP para acciones preventivas. Impacta probabilidad consecuencias definida en la matriz de peligros Tener enla cuenta para lao definicion de acciones correctivas criterios como: de la oficina Observaciones: Es una claridad o mayor descripcin de lo que observo en la inspeccin en el caso que aplique

AS DE TRABAJO

es

aplique. edores, baos, auditorios, recepcion de visitantes, entre

unes

AR

iones preventivas.

n el caso que aplique

INSPECCIN INTEGRAL DE REAS DE

OFICINA: REGIONAL: FECHA DE INSPECCIN: PARTICIPANTES DE LA INSPECCIN:

CRITERIOS DE CALIFICACIN N/A: No aplica el factor de riesgo 1: No se cumple el control 2: El control a evaluar se cumple parcialmente sin verificacin sistemtica 3: El control a evaluar se cumple con verificacin sistemtico, sin medidas de actuacin 4: El control a evaluar se cumple, con seguimiento y medidas de actuacin

1. ALMACENES, BODEGAS Y ARCHIVOS

FACTOR DE RIESGO A EVALUAR CARGA FSICA DINMICA


Las cajas y elementos estn marcados con el peso en kilogramos

CALIFICACIN

Los empleados de almacenes y archivo siguen las recomendaciones ergonmicas para levantamiento, arrastre y empuje de cargas pesadas.

Se tiene establecida y se cumple con la norma:Hombres mximo 25 kg de carga compacta y mujeres mximo 12.5 kg

Las areas en donde el riesgo esta presente, cuenta con la sealizacion indicando el riesgo

MECANICO
Las estanteras, estibas o cajones estn en buen estado.

El sistema de almacenamiento es concordante con la forma, peso y tamao de los elementos. (los objetos de mayor peso y tamao abajo)

Los elementos estan almacenados de forma ordena.

Las areas establecidas para el almacenamiento cuentan con la sealizacion y demarcacion correspondiente.

Hay escaleras disponibles y en buen estado para acceder a los sitios altos.

QUIMICO
Se almacena los productos qumicos en lugares asignados y se almacenan segn la tabla de compatibilidades.

Los envases de los productos qumicos tienen etiquetas o rtulos segn la clase de producto y los envases cumplen con las especificaciones para manejo seguro.

Las areas de almacenamiento de productos quimicos se encuentra sealizada y demarcada.

Estan disponibles las hojas de seguridad de las sustancias quimicas almacenadas.

Los productos quimicos se encuentran almacenados sobres estibas u otros elementos que eviten el contacto directo con el piso

Las areas de alamcenamiento de los productos cuenta con un dique de contencion, para evitar que los posibles derrames se esparsan por las areas.

Se cuenta con Matriz de compatibilidad para el almacenamiento de los productos quimicos.

ORDEN Y ASEO (CONDICIN LOCATIVA)


Los estantes y otras reas de almacenaje estn sealizados, demarcados y codificados segn la clase de elementos que se almacenan.

Los elementos se almacenan por artculos comunes que permitan su encuentro inmediato.

Los elementos contaminantes.

almacenados

estn

limpios

protegidos

del

polvo

otros

EMERGENCIAS Y EVACUACIN
Todas las reas cuentan con sealizacin de emergencias, clara y visible

Existen salidas de emergencias

Las salidas de emergencias se encuentran libres de obstculos y disponibles

Los extintores corresponden al tipo de fuego que puede presentarse en el rea de trabajo

Los extintores estn sealizados

El rea de los extintores esta libre de objetos y obstculos

El almacenamiento mantiene libre el rea de extintores, rutas o salidas de evacuacin.

0 0

TOTAL ALMACENES, BODEGAS Y ARCHIVOS

PLAN DE ACCCION ACCION PREVENTIVA / CORRECTIVA RESPONSABLE (S)

INTEGRAL DE REAS DE TRABAJO

CARGO:

1. ALMACENES, BODEGAS Y ARCHIVOS

NIVEL DE RIESGO

IMPACTO OBSERVACIONES

PLAN DE ACCCION FECHA EJECUCION CUMPLIMIENTO SI NO VERIFICACION

INSPECCIN INTEGRAL DE REAS DE TRA

OFICINA: REGIONAL: FECHA DE INSPECCIN: PARTICIPANTES DE LA INSPECCIN:

CRITERIOS DE CALIFICACIN N/A: No aplica el factor de riesgo 1: No se cumple el control 2: El control a evaluar se cumple parcialmente sin verificacin sistemtica 3: El control a evaluar se cumple con verificacin sistemtico, sin medidas de actuacin 4: El control a evaluar se cumple, con seguimiento y medidas de actuacin 2. COCINETAS

FACTOR DE RIESGO A EVALUAR ELCTRICO


Los cables estn protegidos y canalizados

CALIFICACIN

NIVEL DE RIESGO

Las instalaciones electricas estan protegidas

Las instalaciones electricas se encuentran sealizadas.

Todas las instalaciones electricas cuentan con swiches y tomacorrientes

QUMICO
Los auxiliares de aseo y cafetera utilizan los elementos de proteccin personal: guantes, guantes y zapatos antideslizantes (para la manipulacin de sustancias de aseo). Estn etiquetados los recipientes de sustancias qumicas (Rombos de seguridad).

Se tienen hojas de seguridad de las sustancias qumicas.

Se tienen tarjetas de emergencia de cada sustancia qumica.

Las sustancias de aseo solo se reenvasan en recipientes originales o en recipientes debidamente etiquetados.

Las auxiliares conocen los riesgos y las acciones de primeros auxilios con cada sustancia. Existe un lugar para el almacenamiento de las sustancias quimicas y este es adecuado a la cantidad y caracteristicas de la sustancia.

ORDEN Y ASEO (CONDICIN LOCATIVA)


Los recipientes asignados en el rea para la disposicin de los residuos son suficiente y adecuados para la cantidad y clase de residuo (reciclables y no reciclables). Los recipientes para residuos se encuentran cerca de la fuente de generacin, limpios, tapados y sealizados.

Los implementos de aseo asignados al rea son suficientes, estn en buen estado (escoba, trapero, balde).

El lugar de almacenamiento de los implementos de aseo est limpio. Los elementos de aseo se guardan limpios.

El lugar de almacenamiento de los implementos de aseo est libre de objetos innecesarios.

El personal personales.

utiliza

cajoneras

para

guardad

sus

objetos

Las puertas ajustados.

de

gabinetes,

cajoneras

estan

cerradas

La superficie y los elementos para calentar y consumir los alimentos son higinicos.

La greca esta manipulacin.

una

altura

que

facilita

el

llenado

La vajilla esta almacenada en gabinetes y soportes adecuados que impiden la cada de los objetos.

La zona alrededor de los recipientes est limpia y se evita el rebose de los recipientes.

Las canecas vacas estn limpias y no generan malos olores.

ORDEN Y ASEO (CONDICIN LOCATIVA)


Los auxiliares de aseo, cocineta y cafeteria identifican el procedimiento de notificacion de emergencia.

Los auxiliares de aseo y cafeteria identifican el coordinador de evacuacion, ruta de salida y punto de encuentro.

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TOTAL COCINETAS

PLAN DE ACCCION ACCION PREVENTIVA / CORRECTIVA RESPONSABLE (S) FECHA EJECUCION

DE REAS DE TRABAJO

CARGO:

TAS

IMPACTO OBSERVACIONES

CCCION CUMPLIMIENTO SI NO VERIFICACION

INSPECCIN INTEGRAL DE REAS DE TRABAJO

OFICINA: REGIONAL: FECHA DE INSPECCIN: PARTICIPANTES DE LA INSPECCIN:

CRITERIOS DE CALIFICACIN N/A: No aplica el factor de riesgo 1: No se cumple el control 2: El control a evaluar se cumple parcialmente sin verificacin sistemtica 3: El control a evaluar se cumple con verificacin sistemtico, sin medidas de actuacin 4: El control a evaluar se cumple, con seguimiento y medidas de actuacin

3. OBRA

CALIFICA FACTOR DE RIESGO A EVALUAR NIVEL DE CIN RIESGO


EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL Casco de seguridad

IMPACTO OBSERVACIONES

Gafas de impactos

seguridad

resistentes

Guantes vaqueta)

(carnaza,

caucho

y/o

Mascarilla para material particulado

Protectores auditivos tipo tapon

Protectores auditivos tipo copa

Calzado de seguridad con puntera

Botas de caucho de seguridad

Pava (aplica solo para cuadrilla de pavimentacion)

Chaleco reflectivo

Otros

ALMACENAMIENTO Y DISPOSICION DE MATERIALES El areas de almacenamiento de las herramientas y materiales se encuentra nivelada y en buen estado Se conservan areas de circulacion libres de obstaculos, en orden y con un ancho mnimo de 0,80 m Se cuenta con caminaderos nivelados, con un ancho de minimo 0,80 m, protegidos con la sealizacion necesaria. Las areas de circulacion se encuentran demarcadas y protegidas Se tiene definido un area de almacenamiento de los materiales para las actividades de manejo de combustibles y equipos, herramientas e insumos. Los recipientes que contienen los productos quimicos de la obra cuentan con la rotulacion y demarcacion correspondiente. Las areas de almacenamiento de los prodcutos quimicos cuentan con las protecciones para aislar la manipulacion por personal no autorizado El material almacenado cuenta con arrumes estables y seguros, lejos de las areas de circulacion de personas y vehiculos, sin generar obstaculos Se cuenta con sealizacion de las areas establecidas para la circulacion de las personas y vehiculos. Las areas de almacenamiento de materiales y equipos cuentan con sealizacion. Se cuenta con canecas para la disposicion de los diferentes desechos Los recipientes para la disposicion de los residuos cuentan con la rotulacion, de acuerdo al contenido de los mismos.

EQUIPOS PARA EMERGENCIA El area area de ubicacin del extintor se encuentra sealizado, libre y despejado de ostaculos El agente extintor se encuentra en buen estado y vigente

Se cuenta con equipo portatil extintor para la atencion de conatos

Se cuenta con extitnores (minino tipo ABC) en las diferentes areas Los extintores se encuentran con carga acutalizada y debidamente sealizados Se cuenta con camilla para el traslado de paciente en caso de presentarse algun accidente de trabajo. Se cuenta con botiquin de primeros auxilios dotado para la atencion de una emergencia (jabones antispticos, gasas, vendajes, inmovilizadores, microporo, parches Se cuenta con alarmas, avisos, sirenas para dar alerta en caso de una emergencia Se tiene una persona entrenada en la atencion de emergencias y manejo del botiquin SEALIZACION Se tienen seallizados areas almacenamiento, circulacion personas y vehiculos. de de

Se tienen sealizadas las areas de llegada de equipos de transporte de materiales (Descargue y cargue) Estan identificadas y sealizadas las zonas de circulacion de personal

Los servicios identificados

sanitarios

estan

EQUIPOS-HERRAMIENTAS Las herramientas manuales se encuetran libres de suciedades, grasas, polvo u otros materiales (mangos y agrrres) El personal labora libre de cualquier tipo de alhajas (reloj, cadenas, anillos, pulseras, aretes) El area de trabajo con herramientas tales como

TOTAL OBRA

PLAN DE ACCCION CUMPLIMIENTO ACCION PREVENTIVA / CORRECTIVA RESPONSABLE FECHA (S)EJECUCION SI NO VERIFICACION

INSPECCIN INTEGRAL DE REAS DE TR

OFICINA: REGIONAL: FECHA DE INSPECCIN: PARTICIPANTES DE LA INSPECCIN:

CRITERIOS DE CALIFICACIN N/A: No aplica el factor de riesgo 1: No se cumple el control 2: El control a evaluar se cumple parcialmente sin verificacin sistemtica 3: El control a evaluar se cumple con verificacin sistemtico, sin medidas de actuacin 4: El control a evaluar se cumple, con seguimiento y medidas de actuacin

4. PLANTA

FACTOR DE RIESGO A EVALUAR SISTEMAS DE TRANSMISION DE FUERZAS


Los elementos mviles de transmisin son intrnsecamente seguros (inaccesibles por diseo, fabricacin y/o ubicacin).

CALIFICACIN

Existen resguardos (guardas) fijos que impiden el acceso a rganos mviles a los que se debe acceder ocasionalmente.

Los resguardos fijos estn slidamente sujetos en su lugar.

El area en donde el riesgo esta presente se encuentra sealizada y demarcada visiblemente.

La sealizacion se encuentra en buen estado y sin deterioro

Para la apertura de resguardos es necesario utilizar herramientas.

Los resguardos son de fabricacin slida y resistente.

Los resguardos no ocasionan riesgos suplementarios.

Si existen aberturas en los resguardos, stos estn a suficiente distancia de la zona peligrosa.

El sistema de almacenamiento es concordante con la forma, peso y tamao de los elementos. (los objetos de mayor peso y tamao abajo)

Los elementos estan almacenados de forma ordenada.

En la realizacion de actividades de mantenimiento y/o reparacion, la maquinaria se encuentra apagada.

Hay escaleras o escalas disponibles y en buen estado para acceder a los sitios altos.

MANDOS (centros de control)


Los rganos de mando son claramente visibles e identificables.

Los organos de mando se encuentran debidamente sealizados.

La sealizacion se encuentra en buen estado y sin deterioro

Son maniobrables con seguridad y de forma inequvoca.

Estn colocados fuera de las zonas peligrosas, salvo excepciones en caso de necesidad (p.e: paro de emergencia).

Su accionamiento exigir siempre una maniobra intencionada.

Si desde el punto de mando principal, el operador no controla todas las zonas peligrosas, existe una alarma acstica previa a la puesta en marcha de la mquina que permita a la persona expuesta disponer de tiempo para abandonar la zona peligrosa o de medios para oponerse a la puesta en marcha efectiva de la mquina. Si la mquina dispone de varios rganos de accionamiento para su puesta en marcha, dispone de selectores o de otros dispositivos de validacin para evitar la puesta en marcha intempestiva desde algunos de los rganos de accionamiento. La orden de parada de mquina tiene la prioridad sobre las rdenes de puesta en marcha.

La mquina est provista de dispositivo de paro de emergencia con rganos de accionamiento claramente identificables, visibles y accesibles desde cualquier zona de riesgo (quedan excluidas las mquinas en las que dicho dispositivo no puede reducir el riesgo).

Su accionamiento provoca la parada del proceso peligroso en un tiempo suficientemente corto como para evitar consecuencias graves.

El accionamiento del mando de parada de emergencia implica su bloqueo. Para su desbloqueo se precisa de una maniobra intencionada.

El desbloqueo del mando de parada de emergencia no pone la mquina en marcha de nuevo. El circuito de mando de la mquina garantiza que posibles fallos o averas en el mismo sern detectadas sin provocar situacin alguna de peligro (seguridad controlada) Existen dispositivos de consignacin de la mquina o de sus partes peligrosas, que garantiza la ejecucin segura de operaciones de reparacin, limpieza, engrase, etc, en la misma.

ORGANIZACIN
Existe manual de instrucciones y est en todo momento a disposicin del operario de las mquinas. Dicho manual especifica: - Como efectuar sin riesgo la manutencin. - Como efectuar sin riesgo la instalacin. - Como efectuar sin riesgo la puesta en servicio. - Como efectuar sin riesgo el reglaje. - Como utilizar sin riesgo la mquina. - Como efectuar sin riesgo el mantenimiento En el manual se contemplan instrucciones de aprendizaje

En el manual se advierten las contraindicaciones de uso

Los riesgos residuales de la mquina tras aplicar las medidas de prevencin pertinentes, estn debidamente sealizados a travs de pictogramas fcilmente perceptibles y compresibles

El operario ha sido formado y adiestrado en el manejo de la mquina

Est establecido un programa de mantenimiento y revisiones peridicas de los elementos clave de seguridad

Existe un control estricto de que las operaciones de mantenimiento se realizan dentro de los plazos fijados por el fabricante Se facilitan los medios materiales necesarios para la minimizacin del riesgo y la realizacin correcta del trabajo (herramientas, protecciones personales, etc) PASILLOS Y/O AREAS DE CIRCULACION Las areas de circulacion se encuentran demarcadas, sealizadas.

Las areas de circulacion se encuentran libres de obstaculos

Las areas de circulacion de personas y vehiculos se encuentran sealizadas

Se cuenta con seaizacion para los vehiculos, en donde se especifique velocidad maxima de circulacion.

Los cables elctricos estn canalizados y en buen estado.

Los tomacorrientes, swiches estn limpios y cubiertos.

Las cajas de breakers estn limpias, cubiertas y sealizadas. Los cables elctricos estn canalizados y en buen estado.

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ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL


El personal cuenta y utiliza la proteccion auditiva (tipo copa y/o tipo tapon) y esta se encuentra en buen estado

El personal usa correctamente el casco de seguridad (casco con vicera hacia adelante), este se encuentra en buen estado

El personal cuenta con calzado de seguridad con puntera de seguridad, este no se encuentra desgastado

El personal utiliza gafas de seguridad y se encuentran en buen estado

El personal utiliza guantes (vaqueta / carnaza)y estos se encuentran en buen estado

Para la realizacion de las actividades de planta, el personal utiliza mascarilla para material particulado

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TOTAL PLANTA

PLAN DE ACCCION ACCION PREVENTIVA / CORRECTIVA RESPONSABLE (S)

Agente material:

Organizacin

C. Entorno am

D. Caractersticas

IN INTEGRAL DE REAS DE TRABAJO

CARGO:

tuacin

4. PLANTA

NIVEL DE RIESGO

IMPACTO OBSERVACIONES

PLAN DE ACCCION FECHA EJECUCION CUMPLIMIENTO SI NO VERIFICACION

C. Entorno ambiental

1. La iluminaci n normal permite realizar con perfecta distincin de detalles las distintas operacion es de trabajo, puesta a punto, reglaje, limpieza y mantenim iento. Si la respuesta es SI, pase a la cuestin 3

2. La mquina va dotada de iluminaci n localizada en zonas en que la iluminaci n ambiental no es suficiente

3. Se evitan en la iluminaci n parpadeo s, deslumbr amientos, sombras y efectos estrobosc picos que pueden producir peligro

4. Cuando una mquina va dotada de alarma acstica previa a la puesta en marcha, existe garanta de que la misma ser audible e identificab le (no estar anulada por ruidos ambiental es o enmascar ada por otras alarmas)

5. El entorno de la mquina permanec e limpio de residuos, retales, manchas de aceite o grasa, etc 6. La mquina est clarament e delimitad a de zonas de almacena miento o de trnsito

D. Caractersticas personales

1. El operario tiene las aptitudes necesaria s para trabajar en la mquina (cualificac in necesaria )

2. Se observan hbitos de trabajo correctos (se siguen los mtodos de trabajo establecid os, se ubican y ajustan los resguardo s regulable s a las necesida des de cada operacin , se usan las proteccio nes personale s cuando se precisan, etc)

INSPECCIN INTEGRAL DE REAS DE

OFICINA: REGIONAL: FECHA DE INSPECCIN: PARTICIPANTES DE LA INSPECCIN:

CRITERIOS DE CALIFICACIN N/A: No aplica el factor de riesgo 1: No se cumple el control 2: El control a evaluar se cumple parcialmente sin verificacin sistemtica 3: El control a evaluar se cumple con verificacin sistemtico, sin medidas de actuacin 4: El control a evaluar se cumple, con seguimiento y medidas de actuacin 5. LABORATORIO

FACTOR DE RIESGO A EVALUAR QUMICO


Estan disponibles las hojas de seguridad de las sustancias quimicas almacenadas.

CALIFICACIN

Estan disponibles las tarjetas de emergencia de cada sustancia qumica.

Estn etiquetados los recipientes de sustancias qumicas

Hay ventilacin e iluminacin adecuadas.

Los cilindros estn asegurados (con cadenas), almacenados en posicin vertical, en lugar aislado, en lugar ventilado, sealizados, estn separados los llenos de los vacos, lejos de fuentes de ignicin. Los lugares de almacenamiento de los cilindros que se encuentran dentro de las zona de trabajo, estn aislados por paredes construidas de materiales incombustibles, con salidas de emergencia.

Las valvulas y reguladores estan en buen estado (sin golpes)

El cilindro esta libre de corrosion, golpes y defectos.

Las mangueras estan limpias y sin fugas.

Los extintores estan despejados y libres de obstaculos

EMERGENCIAS
El personal del rea esta entrenado para emergencias

ORDEN Y ASEO (CONDICIN LOCATIVA)


El escritorio o mesas de trabajo tiene solo los recursos necesarios, se ve libre de congestin. El escritorio est libre de vasos, pocillos vacos, residuos de comidas. Los equipos estn limpios, en buen estado y ubicados en los sitios disponibles para su almacenamiento.

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TOTAL LABORATORIO

PLAN DE ACCCION ACCION PREVENTIVA / CORRECTIVA RESPONSABLE (S)

INTEGRAL DE REAS DE TRABAJO

CARGO:

5. LABORATORIO

NIVEL DE RIESGO

IMPACTO OBSERVACIONES

PLAN DE ACCCION FECHA EJECUCION CUMPLIMIENTO SI NO VERIFICACION

INSPECCIN INTEGRAL DE REAS D

OFICINA: REGIONAL: FECHA DE INSPECCIN: PARTICIPANTES DE LA INSPECCIN:

CRITERIOS DE CALIFICACIN N/A: No aplica el factor de riesgo 1: No se cumple el control 2: El control a evaluar se cumple parcialmente sin verificacin sistemtica 3: El control a evaluar se cumple con verificacin sistemtico, sin medidas de actuacin 4: El control a evaluar se cumple, con seguimiento y medidas de actuacin 6. AREAS COMUNES

FACTOR DE RIESGO A EVALUAR SANEAMIENTO


El nmero de sanitarios estn en proporcin de uno por cada 15 trabajadores.

CALIFICACIN

Los servicios sanitarios estn discriminados por sexos.

Se tiene un programa sistemtico para el control de plagas.

El almacenamiento de basuras se hace en lugares con ventilacin e iluminacin adecuada.

Los sitios de almacenamiento de basuras cuentan con un programa de orden y aseo.

Las bateras sanitarias cuentan con plan sistemticos de aseo y desinfeccin.

CONDICIN LOCATIVA

Se respeta el ancho mnimo de pasillos interiores de trabajo de 1,20 metros.

Existen escaleras en cantidad suficiente y ofrecen las debidas condiciones de solidez, estabilidad y seguridad. (provistas de pasamanos a una altura de 0.90 metros, antideslizantes, sin pintura)

Los pisos de las reas de trabajo estn libres de huecos, desniveles y obstculos

Los techos estn limpios, libres de goteras y sin grietas

Las escaleras de circulacin tienen cintas antideslizantes

Las escaleras de circulacin tienen pasamanos

ORDEN Y ASEO (CONDICIN LOCATIVA)


Los pisos de las areas comunes y corredores se encuentran libres de desperdicios y sustancias (libre de charcos y otros cuerpos que los hagan resbaladizos).

Los escalones estn limpios y poseen cintas antideslizantes.

Los corredores estan limpios y libres de obstaculos.

Los tomacorrientes, swiches estn limpios y cubiertos.

Las cajas de breakers estn limpias, cubiertas y sealizadas.

Los cables elctricos estn canalizados y en buen estado.

0
Las estructuras y mdulos estn firmes.

Los cuadros estn limpios y firmes.

Los vidrios de ventanas limpios y en buen estado.

ELCTRICO

Los cables estn protegidos y canalizados

Las instalaciones electricas estan protegidas

Los cables estn amarrados de forma ordenada bajo el puesto de trabajo

EMERGENCIAS Y EVACUACIN
Todas las puertas abren hacia el exterior y estn provistas de cerraduras interiores de fcil operacin.

Todas las reas cuentan con sealizacin de emergencias, clara y visible (Extintores, salidas de emergencia, rutas de evacuacion).

La oficina cuenta con botiqun de emergencias dotado de medicamentos bsicos y elementos de curacin.

Existen camillas para transporte de lesionados

Existe alarma de emergencias

Las salidas de emergencias se encuentran libres de obstculos.

Los extintores corresponden al tipo de fuego que puede presentarse en el rea de trabajo.

El rea de los extintores esta libre de objetos y obstculos

Las escaleras de evacuacin son antideslizantes y cuentan con pasamanos

Las escaleras de evacuacin estn sealizadas

Las vas de evacuacin estn despejadas despejadas

0 0

TOTAL AREAS COMUNES

PLAN DE ACCCION

ACCION PREVENTIVA / CORRECTIVA

RESPONSABLE (S)

TEGRAL DE REAS DE TRABAJO

CARGO:

6. AREAS COMUNES

NIVEL DE RIESGO

IMPACTO OBSERVACIONES

PLAN DE ACCCION

FECHA EJECUCION

CUMPLIMIENTO SI NO

VERIFICACION

INSPECCIN INTEGRAL DE REAS D

OFICINA: REGIONAL: FECHA DE INSPECCIN: PARTICIPANTES DE LA INSPECCIN:


CRITERIOS DE CALIFICACIN N/A: No aplica el factor de riesgo 1: No se cumple el control 2: El control a evaluar se cumple parcialmente sin verificacin sistemtica 3: El control a evaluar se cumple con verificacin sistemtico, sin medidas de actuacin 4: El control a evaluar se cumple, con seguimiento y medidas de actuacin 7. OFICINAS

FACTOR DE RIESGO A EVALUAR

CALIFICACIN

0 TOTAL AREAS COMUNES 0

PLAN DE ACCCION ACCION PREVENTIVA / CORRECTIVA RESPONSABLE (S)

TEGRAL DE REAS DE TRABAJO

CARGO:

7. OFICINAS

NIVEL DE RIESGO

IMPACTO OBSERVACIONES

PLAN DE ACCCION FECHA EJECUCION CUMPLIMIENTO SI NO VERIFICACION

INSPECCIN INTEGRAL DE REAS D

OFICINA: REGIONAL: FECHA DE INSPECCIN: PARTICIPANTES DE LA INSPECCIN:


CRITERIOS DE CALIFICACIN N/A: No aplica el factor de riesgo 1: No se cumple el control 2: El control a evaluar se cumple parcialmente sin verificacin sistemtica 3: El control a evaluar se cumple con verificacin sistemtico, sin medidas de actuacin 4: El control a evaluar se cumple, con seguimiento y medidas de actuacin 6. PARQUEADEROS

FACTOR DE RIESGO A EVALUAR CONDICIN LOCATIVA


El parqueadero cuenta con areas de circulacion peatonal demarcadas.

CALIFICACIN

La sealizacion esta en buen estado y acorde a los riesgos del parqueadero (limites de velocidad, encienda luces, sentidos de ciruclacion, pare)

Los pisos estan libres de huecos, desniveles y humedad.

Los espejos estan en buen estado y ubicados en los sitios necesarios.

0 EMERGENCIAS
Estan sealizadas las vias de evacuacin.

Hay disponibles extintores en las areas de parqueadero.

Las personas identifican la ruta de evacuacion desde el parqueadero y el punto de encuentro.

TRANSITO

Los vehiculos se estacionan en reversa.

Las personas respetan las seales existentes.

Las areas de parqueo de los vehiculos cuenta con la sealizacion y demarcacion correspondiente

Los empleados utilizan manos libres para hablar por celular durante la conduccion al ingresar y salir del parqueadero.

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TOTAL AREAS COMUNES

PLAN DE ACCCION ACCION PREVENTIVA / CORRECTIVA RESPONSABLE (S)

TEGRAL DE REAS DE TRABAJO

CARGO:

6. PARQUEADEROS

NIVEL DE RIESGO

IMPACTO OBSERVACIONES

PLAN DE ACCCION FECHA EJECUCION CUMPLIMIENTO SI NO VERIFICACION

INSPECCIN INTEGRAL DE REAS DE TR

OFICINA: REGIONAL: FECHA DE INSPECCIN: PARTICIPANTES DE LA INSPECCIN:


CRITERIOS DE CALIFICACIN N/A: No aplica el factor de riesgo 1: No se cumple el control 2: El control a evaluar se cumple parcialmente sin verificacin sistemtica 3: El control a evaluar se cumple con verificacin sistemtico, sin medidas de actuacin 4: El control a evaluar se cumple, con seguimiento y medidas de actuacin 8. TAREAS CRITICAS

FACTOR DE RIESGO A EVALUAR

CALIFICACIN

PLAN DE ACCCION ACCION PREVENTIVA / CORRECTIVA RESPONSABLE (S)

N INTEGRAL DE REAS DE TRABAJO

CARGO:

acin

8. TAREAS CRITICAS

NIVEL DE RIESGO

IMPACTO OBSERVACIONES

PLAN DE ACCCION FECHA EJECUCION CUMPLIMIENTO SI NO VERIFICACION

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