You are on page 1of 5

RGIMEN GENERAL

Generalidades
Es un Rgimen que no tiene ningn tipo de restricciones,
significa que considera todo tipo de actividades, llmese
comercio, industria, manufactura y servicios.
Ingresos
En este rgimen no hay lmite de ingresos puede en este
rgimen considerar personas que tengan ingresos de un nuevo
sol (S/. 1.00) hasta un monto ilimitado no hay un tope con
relacin a los ingresos.
Tipo de
contribuyentes
Es un rgimen abierto pues se admite todo tipo de contribuyente
porque considera dentro de s, a las personas naturales,
sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
jurdicas (E,I,R,L, S.R.L, S.A.A y todas las formas societarias de
acuerdo a la Ley de Sociedades
Comprobantes
de Pago
Estarn en la obligacin de de entregar Facturas para las
personas que poseen RUC; Liquidaciones de Compras para
comprar en lugares alejados de la ciudad (en el campo o zonas
agrarias); los Tickets que son emitidos por las maquinas
registradoras siendo estos de dos tipos: las que no dan derecho
a crdito fiscal y los que dan derecho a crdito fiscal y deben
llevan el numero de RUC del adquiriente.
Registros contables

Cuando sus ventas acumulados del ao anterior sea menor a
150 UIT
Estan obligados a llevar los siguientes registros:
a) Registros de ventas;
b) Registros de Compras;
c) Diario simplificado
Si las personas naturales obtuviern en el ejercicio
anterior o presuman que sus ingresos brutos anuales
en el presente ejercicio llegar nicamente
Cundo sus ventas acumuladas del ao anterior fueron mayores
a 150 UIT y hasta 500 UIT
Estan obligados a llevar los siguientes registros:
a) Registros de ventas e ingresos;
b) Registros de Compras;
c) Libro Diario
d) Libro Mayor
Si las personas naturales obtuviern en el ejercicio
anterior o presuman que sus ingresos brutos anuales
en el presente ejercicio llegar nicamente
Cundo sus ventas acumuladas del ao anterior fueron mayores
a 500 UIT y hasta 1,700 UIT
Estan obligados a llevar los siguientes registros:
a) Registros de ventas e ingresos;
b) Registros de Compras;
c) Libro Diario
d) Libro Mayor
e) Libro Caja y Bancos
f) Libro de Inventario y Balances
Si las personas naturales obtuviern en el ejercicio
anterior o presuman que sus ingresos brutos anuales
en el presente ejercicio llegar nicamente
Cundo sus ventas acumuladas del ao anterior fueron mayores
a 1,700 UIT
Estan obligados a llevar los siguientes registros:
a) Registros de ventas e ingresos;
b) Registros de Compras;
c) Libro Diario
d) Libro Mayor
e) Libro Caja y Bancos
f) Libro de Inventario y Balances
Adems integraran los siguientes libros
g) Libros de retenciones inc e) y f) del art. 34 de la LIR
h) Registros de Compras;
i) Registro de Activos Fijos
j) Registros de Costos
k) Registro de Inventario Permanente en Unidades
l) Registro de Inventario Permanente Valorizado
Si las personas naturales obtuviern en el ejercicio
anterior o presuman que sus ingresos brutos anuales
en el presente ejercicio llegar nicamente
Que
impuestos
estn afectos?
Los contribuyentes del Rgimen General estn en la obligacin
de pagar el Impuesto General a las Ventas (IGV) que
corresponde la tasa del 18% a esto se le descuenta para
determinar el impuesto resultante el 18% del IGV de las
compras, activos y/o gastos de servicios siempre y cundo sean
estos gastos vinculados con el giro del negocio sustentados con
facturas y debidamente anotados en el Registro de Compras.
El Impuesto a la
Renta
La tasa anual del Impuesto a la Renta es del 30% sobre la
Utilidad del ejercicio, sin embargo se paga mes a mes como
pago a cuenta mediante dos sistemas.
Coeficiente
Este sistema de pago a cuenta lo utilizan los contribuyentes que
tuvieron utilidad en el ejercicio anterior y no podr ser menor a
1.50%
El porcentaje
2%
Este sistema de pago a cuenta lo utilizan los contribuyentes que
inician sus actividades o que han tenido una prdida en el
ejercicio anterior.
Modificacin
del coeficiente
Podrn modificar su coeficiente, realizando un balance al 30 de
abril sin embargo ste no podr ser menor al 1.50%
Podrn modificar su coeficiente realizando un balance al 31 de
julio y se aplicar el coeficiente que resultase, incluso si es
menor a 1.50%


Qu es el Rgimen General del Impuesto a la Renta?
Es un rgimen tributario que comprende las personas naturales y jurdicas que generan rentas de
tercera categora (aqullas provenientes del capital, trabajo o de la aplicacin conjunta de ambos
factores).
Aquellos contribuyentes que deseen incorporarse al Rgimen General, pueden realizarlo en
cualquier momento del ao. Si provienen:
Del Nuevo Rgimen nico Simplificado, podrn acogerse previa comunicacin del cambio
de Rgimen a la SUNAT mediante el formulario 2127, donde sealaran la fecha a partir
del cual operara su cambio, pudiendo optar por :
-El primer da calendario del mes en que comunique su cambio, o
-El primer da calendario del mes siguiente al de dicha comunicacin .
Del Rgimen Especial del Impuesto a la Renta (RER), con la presentacin de la declaracin
pago correspondiente al mes en que se incorporen, utilizando el PDT N 621 o el
Formulario N 119 segn corresponda.
Qu comprobantes de pago debe exigir por la adquisicin de insumos y bienes o al
recibir prestacin de servicios?
Cuando adquiera bienes y/o reciba la prestacin de servicios necesarios para generar sus rentas,
debe exigir que le otorguen facturas, recibos por honorarios, o tickets que den derecho al crdito
fiscal y/o que permitan sustentar gasto o costo para efectos tributarios, pudiendo emitir
liquidaciones de compra. Tambin estn considerados los recibos de luz, agua, telfono, y recibos
de arrendamiento.
Qu comprobante debe emitir por la venta de sus mercaderas?
1. Si su cliente tiene RUC debe extenderle una factura. Si es consumidor final y no tiene RUC,
debe emitirle una boleta de venta, ticket o cinta emitida por mquina registradora que no
otorgue derecho a crdito fiscal o que sustente gasto o costo para efectos tributarios.
2. Por ventas a consumidores finales menores a S/. 5.00, no es necesario emitir comprobante
de pago, salvo que el comprador lo exija. En estos casos, al final del da, debe emitir una
boleta de venta que comprenda el total de estas ventas menores, conservando el original y
copia de dicha Boleta para control de la SUNAT.
3. Para sustentar el traslado de mercadera debe utilizar guas de remisin.
Qu libros de contabilidad debe llevar?

Si es persona natural
Si sus ingresos brutos anuales llegan :
Hasta 100 UIT (S/. 320,000 para el ejercicio 2004)
Debe llevar los siguientes libros:
- Libros de Caja y Bancos
- Libro de Inventarios y Balances
- Registro de Compras
- Registros de Ventas e Ingresos
A ms de 100 UIT ( ms de S/. 320,000 para el ejercicio 2004)
Debe llevar contabilidad completa

Si es persona jurdica
Debe llevar contabilidad completa en todos los casos. Asimismo, debe llevar adicionalmente
cualquier otro libro especial a que estuviera obligada debido al tipo de organizacin o a otras
circunstancias particulares (planillas, actas, etc.).
Contabilidad completa
Los libros y registros que integran la contabilidad completa, para efectos del inciso b) del tercer
prrafo del artculo 65 de la Ley del Impuesto a la Renta, son los siguientes:
Libro Caja y Bancos.
Libro de Inventarios y Balances.
Libro Diario.Libro Mayor.
Registro de Compras.Registro de Ventas e Ingresos.
Asimismo, los siguientes libros y registros integrarn la contabilidad completa siempre que el
deudor tributario se encuentre obligado a llevarlos de acuerdo a las normas de la Ley del Impuesto
a la Renta:
Libro de Retenciones incisos e) y f) del artculo 34 de la Ley del Impuesto a la Renta.
Registro de Activos Fijos.
Registro de Costos.
Registro de Inventario Permanente en Unidades Fsicas.
Registro de Inventario Permanente Valorizado.
Importante:Esta disposicin, referida a la contabilidad completa, entrar en vigencia a partir del 1
de enero de 2009.
Cules con los mtodos para el clculo de los pagos a cuenta del Rgimen General?
Son dos (02): el mtodo de coeficientes y el mtodo del 2% de los ingresos netos. Estos sistemas
no son optativos, sino obligatorios ya que cada contribuyente debe determinar cul le corresponde
aplicar de acuerdo con lo que establece la Ley del Impuesto a la Renta.
Mtodo del Coeficiente:
Se determina aplicando un coeficiente sobre los ingresos netos devengados en el mes.
Dicho coeficiente se obtiene dividiendo el impuesto calculado entre los ingresos netos del ejercicio
anterior (ingresos gravables luego de deducir las devoluciones, bonificaciones, descuentos, etc.),
redondeando el resultado a cuatro decimales.
Slo pueden acogerse a este mtodo quienes hayan obtenido impuesto calculado en el ejercicio
anterior. Los pagos a cuenta por los perodos de enero y febrero se fijarn utilizando el coeficiente
determinado en base al impuesto calculado e ingresos netos correspondientes al ejercicio
precedente al anterior.
Mtodo del Porcentaje del 2%:
Se determina aplicando el 2% sobre los ingresos netos obtenidos durante el mes.
Slo pueden acogerse a este mtodo aquellos contribuyentes que inician sus actividades durante el
ejercicio o que no hubieran obtenido renta imponible en el ejercicio anterior.
Este porcentaje puede ser variado segn el balance acumulado al 31 de enero o al 30 de junio.

You might also like