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ACTA DE PLAN DE GESTION DE CALIDAD.

Optimizacin de sistema de currculos.


Grupo 3 Prctica empresarial.
Fecha: 25/Marzo/2015.

Plan de Gestin de Calidad

Objetivo: Obtener un sistema en el tiempo determinado de tres meses


cumpliendo con un control de calidad en los procesos y satisfaciendo todas las
necesidades del cliente
Planificacin de Calidad
Hora dedicado al trabajo
semana

16 Horas.

Distribucin de Tiempo
Lugar de Reuniones: las reuniones estn estipuladas para realizarse
presencialmente en la Institucin Universitaria Antonio Jos Camacho o
residencia del integrante Carlos zapata y virtualmente por plataformas de
skype, team weaver, como tambin se estipula la comunicacin por medio de
correo electrnico o whatsapp.
Reuniones Presenciales:
Reuniones Virtuales:
Correo Electrnico y
whatsapp:
Elaboracin de
Proyecto:
Das de Reunin:

3 Horas - 5 Horas
2 Horas.
30 minutos
9 Horas(3 das - 3 horas)
Mircoles, Sbado, Domingo
Temas de Reuniones:

*Aclaracin de dudas o problemas encontrados.


*avances de los procesos de Requerimientos.
*avance de Diagramas de diseo.
*Cumplimiento de Cronograma.
*Divisin de tareas de proyecto de los integrantes.
*Pactar Reuniones con Usuarios del sistemas (Profesores, directores o
decanos).
*Porcentaje de Alcance.
*Metodologas desarrollo
Plantillas Utilizadas.
Los documentos sern anexados en una sub-carpeta llamada documentos de
la carpeta de calidad la cual estar disponible en lnea en una cuenta de
google Drive.
*Actas de Reunin.
*Plantilla de Requerimientos.
*Plantilla Descripcin Caso de Usos.
*Plantillas de Informes.
*Diagrama Caso de Usos (Star UML).
*Diagrama MER (DIA).
*Plantilla de Gestin de Calidad.
*Plantilla Story Board Inicial.
*Plantilla Bosquejo del Sistema.
*Plantilla Diseo de sistema.
*Cronograma.
*Plantilla de Pruebas.

Direccin de
Documentos:

https://drive.google.com/folderview?
id=0B0uH2mJxLWOWflV1UkQ3MmJHRzl1eHQ4MUFHT
zNWYmtCU3o2SHBJR1FMLTRBQ1BxaFEzUWs&usp=sh
aring

Sanciones por no asistencia a reuniones.


Se estipula que si un integrante del departamento con mayor actividad del
mes por inasistencia de tres veces de las reuniones presenciales sin
justificacin alguna, se notifica al gerente del proyecto ing. Oscar Soto y se
toma las acciones pertinentes que delegue el comit administrativo.

Distribucin de Departamentos e Integrantes.


Departamento
Integrantes
Director de Proyecto
Ingeniero Oscar Soto.
Jhon Albear Prado
Departamento de
Requerimientos
Cristian Camilo Zapata
Luis Carlos Falla
Departamento de
Desarrollo
Carlos Eduardo Zapata
Ral Caicedo
Haimer Barbetti
Jhon Albear Prado
Departamento de Calidad
Cristian Camilo Zapata
Haimer Barbetti
Estructura comit.

Director del
proyecto
METRICAS DE CALIDAD
ISP:

Departament
o

*Satisfaccin de los procesos por parte del


cliente y el director del proyecto.

Departament
o desarrollo

Departament
o calidad

Mtodos para evaluar ISP:

CPI:

Mtodos para evaluar CPI:

ISO DE CALIDAD DEL


PRODUCTO:

Mtodos de Control.

Portabilidad

Funcionabilidad:

Mantenimiento:

Eficiencia

Fiabilidad

Usabilidad

*Encuestas
*Presentacin de Avances para evaluacin de
grado de satisfaccin, opiniones o correcciones.
*Cantidad tareas Cumplimiento de tareas de
cronograma.
*Informes de avance
*Informe de avance porcentual
*Cumplimiento de tareas en fecha de
cronograma.

ISO 9126.
*Reuniones de avance de proyecto.
*Cumplimiento de Avances del cronograma
*Informe de avances.
*Informe porcentual.
*Pruebas en base a los requerimientos.
CRITERIOS ISO.
Podrn acceder al sistema desde cualquier parte
con un equipo con conexin a internet.

El sistema permitir realizar las tareas por el cual


fue diseado (Cumplimiento de requerimientos).
El sistema restringe el acceso a terceros no
relacionados con el sistema por medio de un
usuario y contrasea.

el sistema permite realizar diferentes pruebas


para su ptimo funcionamiento y permite el
cambio de diseo fcilmente
El sistema optimiza el sistema de control de
currculos manual que se lleva a cabo en la
UNIAJC ya que permite planillas de control
rpidamente desde una base de datos.
Se eliminan los errores del sistemas elaborando
diferentes pruebas a cada una de las
funcionabilidades del sistema a esto se le lleva el
control con la ficha de pruebas.
El sistema debe poseer una interfaz agradable al
usuario con colores no tan estrambticos ni
fuertes.
Las funcionalidades del sistema deben de estar
bien distribuidas para el buen entendimiento y
manejo del usuario.

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