CONTROL INTERNO PIURA, 17 DE MARZO DE 2016 MIEMBROS: Presidente: Lic. Gabriel Alberto Gallo Olmos. Suplente: Econ. Percy Palacios Alburqueque. Secretario: Natalia Apsara Gutirrez Liu. Suplente: Mnica Milagritos Vilela Sandoval. Miembro: Suplente:
Carmen Elena Cortez Fernndez.
Karla Cecilia Garrido Lecca Ramos.
Miembro: Suplente:
Ivn Eudoro Calle Castillo.
Jos Domingo Calle Estrada.
Miembro: Suplente:
Rolando Zapata Rumiche.
Nstor Alberto Chacn Herrera.
ASUNTO: Acta de Compromiso de la Alta Direccin para la
implementacin del Control Interno En mi calidad de Gerente General del SATP, junto al Equipo Directivo que suscribe la presente acta, manifestamos nuestro compromiso de implementar, mantener y perfeccionar el sistema de control interno en el Servicio de Administracin Tributaria de Piura, de acuerdo a lo estipulado en el artculo 6 de la Ley 28716 Ley de Control Interno de las Entidades del Estado y a lo sealado en las Normas de Control Interno para las Entidades del Estado. Para dicho fin, contamos con un comit especial denominado: COMIT PARA LA IMPLEMENTACIN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIN TRIBUTARIA DE PIURA, el cual tendr a su cargo la implementacin del sistema de control de la entidad. Este comit ser dotado de los recursos humanos y materiales que requiera para la adecuada ejecucin de sus labores. Asimismo, expresamos nuestro compromiso con el diseo, implementacin, seguimiento y evaluacin del sistema de control interno
que se adopte para la entidad y convocar a todos los servidores pblicos a
poner en marcha los procedimientos que sean necesarios para un adecuado establecimiento del control interno que permita el cumplimiento de la misin y los objetivos de la entidad. Firman en seal de conformidad en la ciudad de Piura a los 17 das del mes de marzo de 2016: