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1. OBJETO
El presente requisito tiene como objeto el de explicar la metodologa a ser utilizada
para la Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos y Determinacin de Medidas
de Control en los Proyectos de E.T. para su correcta interpretacin, aplicacin y
seguimiento en todas aquellas tareas identificadas como rutinarias y generales
(condiciones de trabajo similares por la naturaleza de la actividad).
2. ALCANCE
El presente documento tiene como alcance a todos los contratistas y subcontratistas
que presten servicios en los Proyectos de E.T.
Cabe aclarar que la Gestin de Riesgos como metodologa ser realizada por los
Supervisores SySO antes del inicio de los proyectos previa coordinacin con los
responsables de proyectos, sin embargo la retroalimentacin y consenso de las
medidas de control y nuevos riesgos se va realizando entre los supervisores SySO de
la E.T. y del Contratista cuantas veces sea necesario.
3. DEFINICIONES
- Trabajo de alto riesgo: Trabajo que expone a los empleados del contratista a
peligros que, en caso de ocurrir un incidente, podran resultar en una fatalidad o
incapacidad permanente.
- Trabajo de mediano riesgo: Trabajo que expone a los empleados del
contratista a peligros que, en caso de ocurrir un incidente, podran resultar en
incapacidad temporal.
- Trabajo de bajo riesgo: Trabajo que expone a los empleados del contratista a
peligros que, en caso de ocurrir un incidente, podran resultar en una lesin leve
pero no en una lesin con prdida de das.
- Evaluacin del riesgo: Evaluacin del trabajo contratado para identificar y
documentar los peligros inherentes al lugar de trabajo e instalaciones. Se brinda
una evaluacin de riesgo a los contratistas al iniciar el trabajo pero es un
proceso abierto en el cual el contratista debe aportar con su experiencia y
conocimientos para poder definir los mejores procesos para garantizar la
seguridad de su personal.
4. RESPONSABILIDADES
Las responsabilidades del proceso de Gestin de Riesgos se presentan en la siguiente
RACI:
ProyectoResponsable de
U.S.S.L.Responsable
Supervisor
Coordinador
Supervisor
SySO
SySO E.T.
Actividades-Etapas
Contratista
Evaluacin de Riesgos Etapa Inicial R A R I I
Evaluacin de Riesgos Cambios/Reajustes RA C C I R
Donde: R= Responsable A=Dueo C=Consultado I=Informado
5. PROCEDIMIENTO
5.2. Metodologa
George Kinney define el riesgo como:
R=PxFx
Donde:
R: Es la Magnitud del Riesgo que se quiere determinar.
P: Es la Probabilidad de ocurrencia de dicho Riesgo.
F: La Frecuencia de Exposicin.
I: El impacto o Consecuencia de la ocurrencia del Riesgo.
Condicin Insegura +
6 Muy posible
Comportamiento Inseguro
3 Raramente Si hay condicin insegura
Improbable
1
pero posible
Asociado a factor humano
Posible pero
0,5
improbable
Casi Agente externo fuera del
0,1
impensado rea de influencia
0 Inexistente -
2 A veces Mensual
1 Raramente Anual
0 Inexistente
Requiere accin
200-400 Riesgo Alto Directa
Correctiva
Riesgo Requiere
70-200
Sustancial Correccin
Requiere
20-70 Posible Riesgo
Atencin
Por tanto para aquellos riesgos que salgan Riesgo Sustancial o Riesgo alto, se
debe completar el proceso con una Evaluacin de Riesgos ms Especfica, es decir,
se deben identificar las actividades en las que ese Peligro o Riesgo est presente y
realizar el Mtodo Seguro de Trabajo o M.S.T. en el que se deben identificar todos
y cada uno de los pasos que conforman la tarea, definir en cada paso los riesgos y
definir para cada paso 2 tipos de medida de control:
- Medida de Control o prevencin en cuanto a Mtodo (cmo debe realizarlo para
que sea seguro).
- Medida de Control o Prevencin en cuanto Equipo/Herramienta (con qu
equipos ya sea de proteccin (EPIS) o herramientas especficas podr realizar la
actividad de una manera ms segura.
6. REGISTROS
4- R- 2100 Parte 1 Registro IPER
4- R-2100 Parte 2 Mtodo Seguro de Trabajo
4-R-105 Registro de Actividades de Sensibilizacin
7. DOCUMENTOS REFERENCIADOS