Professional Documents
Culture Documents
Fecha de la ltima
15/01/2016
actualizacin:
1. IDENTIFICACIN
1.1 Cdigo SNIP del Proyecto de Inversin Pblica: 228256
1.2 Nombre del Proyecto de Inversin Pblica: MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL
KERGUER - LA RAMADA, DISTRITO DE SALAS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE,
REGION LAMBAYEQUE.
1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversin Pblica:
Funcin 23 PROTECCIN SOCIAL
Divisin Funcional 051 ASISTENCIA SOCIAL
Grupo Funcional 0115 PROTECCIN DE POBLACIONES EN RIESGO
Responsable Funcional
DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
(segn Anexo SNIP 04)
1.4 Este Proyecto de Inversin Pblica NO pertenece a un Programa de Inversin
1.5 Este Proyecto de Inversin Pblica pertenece a un Conglomerado Autorizado
Conglomerado: 060-2005-SNIP
Nombre: AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL BSICA
1.6 Localizacion Geogrfica del Proyecto de Inversin Pblica:
Departamento Provincia Distrito Localidad
LA
LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE SALAS
RAMADA
LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE SALAS KERGUER
1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversin Pblica:
Sector: DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL
Pliego:
- FONCODES
Nombre: COORDINACIN DE PREINVERSIN
Persona Responsable de
REYNALDO CAMPOS BARRIOS
Formular:
Persona Responsable de la
LUIS ALBERTO RIVAS TIRADO
Unidad Formuladora:
1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversin Pblica:
Sector: MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES
MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES
Pliego:
VULNERABLES
FONDO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL
Nombre:
- FONCODES
Persona Responsable de la
CESAR FRANCISCO SOTOMAYOR CALDERON
Unidad Ejecutora:
2 ESTUDIOS
2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversin Pblica
Costo
Nivel Fecha Autor Nivel de Calificacin
(Nuevos Soles)
PERFIL 25/07/2012 REYNALDO CAMPOS BARRIOS 20,746 APROBADO
2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL
3 JUSTIFICACIN DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
3.1 Planteamiento del Problema
BAJO NIVEL DE TRANSITABILIDAD QUE DIFICULTA EL TRASLADO DE CARGA Y
PASAJEROS ENTRE LAS LOCALIDADES DE KERGUER Y LA RAMADA.
3.2 Beneficiarios Directos
3.2.1 Nmero de los Beneficiarios Directos 1,397 (N de personas)
3.2.2 Caracteristica de los Beneficiarios
La poblacin tiene como principal actividad econmica trabajos no calificados como peones
seguido por la actividad agrcola, que en algunos casos es complementada con la actividad pecuaria,
principalmente con la crianza y manejo del ganado vacuno. Los cultivos predominantes son: El
Caf Orgnico, Maz amilceo, Maz Amarillo, Arveja, Frutales y cultivo de pan llevar.
3.3 Objetivo del Proyecto de Inversin Pblica
MEJORAMIENTO DEL NIVEL DE TRANSITABILIDAD QUE FACILITE EL TRASLADO DE
CARGA Y PASAJEROS ENTRE LAS LOCALIDADES DE KERGUER Y LA RAMADA.
3.4 Anlisis de la demanda y oferta
Tramo Longitud IMD Costo por tramo
4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
(Las tres mejores alternativas)
4.1 Descripciones:
(La primera alternativa es la recomendada)
Mejoramiento de 6.888 km. de camino vecinal de 4.00 m a 5.00 m. de ancho de
plataforma afirmada con material de cantera Hualanga con un espesor de e= 20
cm., Construccin de 13 Alcantarillas tipo Cajn, Construccin de 11 Badenes de
mampostera de piedra, Construccin de 03 Muros de Sostenimiento de
Mampostera de piedra, Construccin de 04 Muros de encausamiento, Instalacin
Alternativa 1
de Tubera PVC SAP 8 con sus respectivas estructuras de entrada y salida para
(Recomendada)
08 pases de pequeos canales de riego, Construccin de 15 Aliviaderos de
Mampostera de piedra de 0.60x0.60m, con losa superior armada de concreto
fc=210 kg/cm2, Construccin de 9766.43 ml de cuneta sin revestir, construccin
de 15 Plazoletas de cruce y adelantamiento, Instalacin de 04 seales informativas,
Instalacin de 04 Seales Preventivas y 07 hitos kilomtricos.
Mejoramiento de 6.888 km. de camino vecinal de 4.00 m a 5.00 m. de ancho de
plataforma afirmada con material combinado con suelo arcilloso del mismo talud
mas material granular del rio Motupe en proporcin de 1:2, con un espesor de e=
20 cm., Construccin de 13 Alcantarillas tipo TMC 48, Construccin de 11
Badenes de mampostera de piedra, Construccin de 03 Muros de Sostenimiento de
Alternativa 2 Mampostera de piedra, Construccin de 04 Muros de encausamiento, Instalacin
de Tubera PVC SAP 8 con sus respectivas estructuras de entrada y salida para
08 pases de pequeos canales de riego, Construccin de 15 Aliviaderos Tipo TMC
24, Construccin de 9766.43 ml de cuneta sin revestir, construccin de 15
Plazoletas de cruce y adelantamiento, Instalacin de 04 seales informativas,
Instalacin de 04 Seales Preventivas y 07 hitos kilomtricos.
Alternativa 3 NO SE HA IDENTIFICADO.
4.2 Indicadores
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
Monto de la A Precio de
777,936 1,143,618 0
Inversin Total Mercado
(Nuevos Soles) A Precio Social 614,569 903,458 0
Valor Actual Neto
163,115 -120,365
Costo Beneficio (Nuevos Soles)
(A Precio Social) Tasa Interna
14.01 6.26
Retorno (%)
Ratio C/E
Unidad de medida
Costos / del ratio C/E (Ejms
Efectividad Beneficiario,
alumno atendido,
etc.)
4.3 Anlisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada
Las autoridades y pobladores han asumido el compromiso de realizar el mantenimiento y
conservacin de la carretera, por lo que viene realizando coordinaciones con la intencin de
conformar comits y/o una empresa comunal encargado directamente del mantenimiento y
conservacin de la carretera, el cual garantizar la buena conservacin de la va y se tenga una
transitabilidad fluida y con menores costos de operacin, en esta etapa se espera la participacin del
sector correspondiente ya que sea el ente rector quien darn las recomendaciones del buen uso de
esta infraestructura. Los pasos seguidos por el presente proyecto desde su idea ha sido identificado
por la Municipalidad Distrital de Huambos y con la Participacin de la Comunidad beneficiaria, y
presenta el Proyecto Mejoramiento del Camino Vecinal Kerguer - La Ramada, Distrito de Salas,
Provincia de Lambayeque, Regin Lambayeque al concurso de fondos N 3 del programa Municipal
de atencin a los servicios bsicos de infraestructura social. La Municipalidad distrital de Salas
firma un Convenio Marco con FONCODES para la implementacin del programa municipal de
atencin a los servicios bsicos con fecha 01 de Setiembre del 2009, y a partir de esta se firman
diferentes acuerdos y compromisos entre La Municipalidad y la Comunidad para garantizar la
viabilidad y sostenibilidad del proyecto. Capacidad de Gestin: La entidad responsable de dicha
Gestin y Ejecucin es la Unidad Ejecutora FONCODES - Zonal Chiclayo, que cuenta con la
capacidad tcnica administrativa, recursos y medios disponibles. Financiamiento de los Costos en
las Etapas de Inversin y Post- Inversin: En la Etapa de Inversin: FONCODES financiar los
costos de inversin comprendidos en obras civiles, igualmente otros conceptos contemplados en el
contenido del perfil, as como el financiamiento de la elaboracin de los estudios a nivel de
preinversin a nivel de Perfil e inversin (Estudio Definitivo). En la Etapa de Post inversin: Con la
finalidad que el proyecto sea sostenible en el horizonte de tiempo, deber considerarse en el
presupuesto de la Municipalidad Distrital de Salas, los costos de mantenimiento rutinario y
peridico previstos en el anlisis por ser de su competencia.
4.4 GESTIN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE
SOLUCIN RECOMENDADA)
4.4.1 Peligros identificados en el rea del PIP
PELIGRO NIVEL
Sismos BAJO
Deslizamientos MEDIO
4.4.2 Medidas de reduccin de riesgos de desastres
Se ejecuaran obras de arte: muros de sostenimiento de talud, badenes, alcantarillas, aliviaderos. Asi
como obras de drenaje y arborizacion de zona deteriorada.
4.4.3 Costos de inversin asociado a las medidas de reduccin de riesgos de desastres
220730
5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIN PBLICA
(En la Alternativa Recomendada)
5.1 Cronograma de Inversin segn Componentes:
COMPONENTES Trimestres(Nuevos Soles)
3er 4to 1er Total por
Trimestre Trimestre Trimestre componente
2012 2012 2013
Presupuesto estimado de estudio definitivo 2,000 0 0 2,000
Presupuesto estimado de capacitacin 1 2,000 0 0 2,000
Presupuesto estimado de construccin (Costo 170,591 518,916 0 689,507
Directo)
Costo de Seguro de riesgo (Pliza de seguro) 1,072 4,287 0 5,359
Gastos estimados de Maestro de obra, Almacenero 3,280 13,120 0 16,400
y Guardin.
Gastos estimado de Topgrafo 1,200 4,800 0 6,000
Gasto estimado del Ncleo Ejecutor 925 2,775 0 3,700
Gasto estimado de residente 5,130 17,955 2,565 25,650
Gasto estimado de Supervisin 2,880 10,080 1,440 14,400
Gasto estimado de Capacitacin 2 1,293 9,877 0 11,170
Gastos de Replanteo 60 240 0 300
Gastos de Aplicativos 290 1,160 0 1,450
Total por periodo 190,721 583,210 4,005 777,936
5.2 Cronograma de Componentes Fsicos:
COMPONENTES Trimestres
3er 4to 1er Total por
Unidad de
Trimestre Trimestre Trimestre componente
Medida
2012 2012 2013
Presupuesto estimado de estudio Porcentaje 100 0 0 100
definitivo
Presupuesto estimado de capacitacin Porcentaje 100 0 0 100
1
Presupuesto estimado de construccin Porcentaje 20 80 0 100
(Costo Directo)
Costo de Seguro de riesgo (Pliza de Porcentaje 20 80 0 100
seguro)
Gastos estimados de Maestro de obra, Porcentaje 20 80 0 100
Almacenero y Guardin.
Gastos estimado de Topgrafo Porcentaje 20 80 0 100
Gasto estimado del Ncleo Ejecutor Porcentaje 20 80 0 100
Gasto estimado de residente Porcentaje 20 70 10 100
Gasto estimado de Supervisin Porcentaje 20 70 10 100
Gasto estimado de Capacitacin 2 Porcentaje 20 80 0 100
Gastos de Replanteo Porcentaje 20 80 0 100
Gastos de Aplicativos Porcentaje 20 80 0 100
5.4 Operacin y Mantenimiento:
Aos (Nuevos Soles)
COSTOS
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Sin Operacin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PIP Mantenimiento 56,826 56,826 56,826 56,826 56,826 56,826 56,826 56,826 56,826 56,826
Con Operacin 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
PIP Mantenimiento 11,664 11,664 11,664 52,477 11,664 11,664 11,664 52,477 11,664 11,664
5.5 Inversiones por reposicin:
Aos (Nuevos Soles)
Total por
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
componente
Inversiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
por
reposicin