You are on page 1of 35

Keluhan

No Indikator Bleber

1 Keluarga mengikuti program KB 88,3%

2 Ibu persalinan di faskes 100%

3 Bayi mendapatkan ASI eksklusif 100%

4 Bayi imunisasi dasar lengkap 78,3%

5 Balita dipantau pertumbuhannya 94,0%


Penderita TB Paru yang berobat sesuai
6 standar 76,9%
Penderita Hipertensi melakukan
7 pengobatan secara teratur 10,4%
Penderita gangguan jiwa mendapatkan
8 pengobatan dan tidak ditelantarkan 0,00%
Anggota keluarga tidak ada yang
9 merokok 41,8%

10 Keluarga sudah menjadi anggota JKN 57,7%

11 Keluarga akses sarana air bersih 100%

12 Keluarga akses jamban sehat 99,5%

Indeks Keluarga Sehat


Kelurahan Kelurahan Kelurahan % Cakupan
Madani Payak Sirahan KecamatanCluwak

70,8% 83,5% 70,0% 79,5%

100% 100% 100% 100,0%

100% 87,0% 100,0 93,5%

85,7% 54,7% 94,7% 70,9%

96,0% 72,9% 98,7% 86,2%

30,0% 90,9% 04,3% 66,1%

59,2% 04,2% 07,1% 13,7%

42,9% 23,1% 25,0% 25,9%

54,3% 46,9% 32,7% 44,9%

37,7% 59,2% 33,5% 50,2%

99,6% 99,3% 98,3% 99,4%

99,6% 98,8% 99,4% 99,2%


NO INDIKATOR

1 Keluarga mengikuti program KB


2 Ibu persalinan di faskes
3 Bayi mendapatkan ASI eksklusif
4 Bayi imunisasi dasar lengkap
5 Balita dipantau pertumbuhannya
6 Penderita TB Paru yang berobat sesuai standar
7 Penderita Hipertensi melakukan pengobatan secara teratur

Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak


8 ditelantarkan
9 Anggota keluarga tidak ada yang merokok
10 Keluarga sudah menjadi anggota JKN
11 Keluarga akses sarana air bersih
12 Keluarga akses jamban sehat
INDEKS KELUARGA SEHAT
Kelurahan Kelurahan Kelurahan
Keluhan Bleber Madani Payak Sirahan
88,3% 70,8% 83,5% 70,0%
100% 100% 100% 100%
100% 100% 87,0% 100,0
78,3% 85,7% 54,7% 94,7%
94,0% 96,0% 72,9% 98,7%
76,9% 30,0% 90,9% 04,3%
10,4% 59,2% 04,2% 07,1%

0,00% 42,9% 23,1% 25,0%


41,8% 54,3% 46,9% 32,7%
57,7% 37,7% 59,2% 33,5%
100% 99,6% 99,3% 98,3%
99,5% 99,6% 98,8% 99,4%
Total GAP

79,5% 20,5%
100,0% 0,00%
93,5% 6,5%
70,9% 29,1%
86,2% 13,8%
66,1% 33,9%
13,7% 86,3%

25,9% 74,1%
44,9% 55,1%
50,2% 49,8%
99,4% 0,6%
99,2% 0,8%
N0 INDIKATOR

1 Penderita
Penderita Hipertensi melakukan
gangguan jiwa pengobatan
mendapatkan secara teratur
pengobatan dan tidak
2 ditelantarkan
3 Anggota keluarga tidak ada yang merokok
4 Keluarga sudah menjadi anggota JKN

INDEKS KELUARGA SEHAT

5 Penderita
TB Paru yang berobat sesuai standar
6 Bayi mendapatkan ASI eksklusif
7 Keluarga mengikuti program KB
8 Balita dipantau pertumbuhannya
9 Bayi imunisasi dasar lengkap
10 Keluarga akses jamban sehat
11 Keluarga akses sarana air bersih
12 Ibu persalinan di faskes
% Cakupan U S G NILAI TOTAL PRIORITAS

13,7% 5 5 5 15 1
25,9% 3 5 4 12 3
44,9% 3 5 4 12 3
50,2% 5 4 5 14 2

0,129

66,1%
70,9%
79,5%
86,2%
93,5%
99,2%
99,4%
100,0%
N0 INDIKATOR

1 Penderita
Penderita Hipertensi melakukan
gangguan jiwa pengobatan
mendapatkan secara teratur
pengobatan dan tidak
2 ditelantarkan
3 Anggota keluarga tidak ada yang merokok
4 Keluarga sudah menjadi anggota JKN
% Cakupan U S G NILAI TOTAL PRIORITAS

13,7% 5 5 5 15 1
25,9% 3 5 4 12 3
44,9% 3 5 4 12 3
50,2% 5 4 5 14 2
ANALISIS PENYEBAB MASALAH

NO MASALAH Faktor Masalah PENYEBAB


* Petugas
Cakupan peserta JKN blm
1 memenuhi target 1. Manusia 1. Kurang Sosialisasi
2. Petugas tdk melaksanakan tugas
3. Pekerjaan banyak/ tumpang tindih
4. Pengaturan tugas kurang efektif

* Calon Peserta
1. Kurang memahami pentingnya JKN
2. Blm mndapatkan informasi yang
akurat
2. Blm mndapatkan informasi yang
akurat
3. Kurang peduli
4. Ketidaktahuan
5. Pendidikan rendah

1. blm memiliki kebijakan ttg


penyampaian informasi JKN
2. Metode (SK/SOP)
2. Perencanaan Pkegiatan PKM blm
tertata dg baik
3. Manajemen blm terlatiha

- 3. Waktu -

1. Budaya pelayanan informasi blm


4. Lingkungan terbentuk
2. Tidak dibiasakan
3. Kurang dukungan dr LP dan LS
4. Kurang dukungan dr tokoh
masyarakat

5. Sarana 1. Ruang informasi tdk lengkap


2. Keterbatasan ruang
3. Pengaturan ruang kurang efektif
4. Pengetahuan ttg standar tata
ruang msh rendah
5. media promosi kurang
1. Butuh anggaran utk sosialisasi,
6. Dana informasi dan edukasi

Mengetahui : Penanggung Jawab


Kepala Puskesmas __________ Program

__________________________ ____________________
______
mpang tindih

ntingnya JKN
Jawab

________
TABEL CARA PEMECAHAN MASALAH

ALTERNATIF PEMECAHAN
NO PRIORITAS MASALAH PENYEBAB MASALAH MASALAH
I UKM ESENSIAL
Keluarga sudah menjadi anggota * Petugas
JKN 1. Manusia 1. Kurang Sosialisasi
2. Petugas tdk melaksanakan tugas
3. Pekerjaan banyak/ tumpang tindih
4. Pengaturan tugas kurang efektif

* Calon Peserta
1. Kurang memahami pentingnya JK
2. Blm mndapatkan informasi yang
akurat
2. Blm mndapatkan informasi yang
akurat
3. Kurang peduli
4. Ketidaktahuan
5. Pendidikan rendah

1. blm memiliki kebijakan ttg


penyampaian informasi JKN
2. Cara (SK/SOP)
2. Perencanaan Pkegiatan PKM blm
tertata dg baik
3. Manajemen blm terlatiha

- 3. Waktu -

1. Budaya pelayanan informasi blm


4. Lingkungan terbentuk
2. Tidak dibiasakan
3. Kurang dukungan dr LP dan LS
4. Kurang dukungan dr tokoh
masyarakat

5. Sarana 1. Ruang informasi tdk lengkap


2. Keterbatasan ruang
3. Pengaturan ruang kurang efektif
4. Pengetahuan ttg standar tata
ruang msh rendah
5. media promosi kurang

1. Butuh anggaran utk sosialisasi,


6. Dana informasi dan edukasi
Mengetahui : Penanggung Jawab Program
Kepala Puskesmas __________

__________________________
__________________________
MECAHAN MASALAH

PEMECAHAN MASALAH TERPILIH NAMA KEGIATAN KET

1. Sosialisasi 1. Sosialisasi pentingnya JKN LP dan LS


2. Pengaturan tugas yg efektif
mpang tindih

1. KIE tentang JKN

1. Membuat SK dan SOP ttg informasi

2. Pelatihan Manajemen Puskesmas

1. Peningkatan kerjasama LS dan LS

1. Tata ruang

1. Buat rencana anggaran dan usulkan


Jawab Program

______________
UPAYA
NO KESEHATAN KEGIATAN

UKM Sosialisasi tentang pentingnya JKN

UKM 2. Kunjungan rumah

ADMEN 3. Pengelolaan Data

SMD

UKM Revitalisasi Poswindu

sosialisasi kesehatan jiwa

Pelatihan bagi petugas PKM


Mengetahui :
Kepala Puskesmas __________

__________________________
PENYUSUNAN RENCANA USULAN KEGIATAN

TUJUAN SASARAN TARGET SASARAN

Memberikan informasi dan pemahaman kpd


petugas dan calon peserta ttg pentinga JKN 30 orang utk petugas 30 orang

Memberikan Edukasi kpd petugas dan calon


peserta

Mendapatkan Data IKS 2408 KK 2408 KK

Analisa Data 2408 KK 2408 KK

Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat 3 desa 50 orang /desa

Peningkatan capaian penderita Hipertensi yang


tdk terdeteksi 2408 KK 2408 KK

peningkatan pemahamaan masyarakat tentang


kesehatan jiwa 50 orang 50 orang

Peningkatan Kapasitas 30 orang 30 orang


NA USULAN KEGIATAN

KEBUTUHAN MITRA KEBUTUHAN


P.JAWAB SUMBER DAYA KERJA WAKTU PELAKSANAAN ANGGAN

Ka. PKM Narasumber Camat Feb-17 1,950,000


ceramah Kelurahan
Tokoh
tanya jawab Masyarakat
Poster
leatfleet

Ka. PKM Petugas PKM Camat Jan - Maret 43,215,000.00


Lembar Survei Kelurahan
Tokoh
Pin Kesga Masyarakat

Petugas PKM
Ka. PKM Petugas PKM yg terkait Jan - Maret 7,500,000.00
Aplikasi KS/ Kouta
Internet
Komputer/ Laptop

kepala pkm
kepala desa

Ka. PKM Petugas PKM LS Jan - Maret


Kader

kepala puskesmas petugas pkm LS APRIL-JUNI 3,250,000.00


DINKES
RSJ
Juli Agts
kepala puskesmas petugas pkm dinkes
rs jiwa
Penanggung Jawab Program

__________________________
INDIKATOR SUMBER
KINERJA PEMBIAYAAN

100% APBD

100% APBD +BOK

100% APBD

100% APBD
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN (RPK) BULANAN PUSKESMAS
BULAN : 2017

No. Kegiatan Tujuan Sasaran Target Sasaran

1 3 4 5 6
Sosialisasi tentang
pentingnya JKN Memberikan informasi dan
pemahaman kpd petugas dan calon 30 orang utk 30 orang utk
1 peserta ttg pentinga JKN petugas petugas

Konsumsi 30 orang 30 orang

2 Kunjungan Rumah Mendapatkan Data IKS 500 KK 500 KK

3 Penggandaan Persiapan Format Wawancara 500 KK 500 KK

4 Laporan Laporan KS 15 Exp 15 Exp

5 PIN Kesga Untuk meningkatkan Pengetahuan 5 PT 5 PT


Keluarga
Rincian Lokasi
Penanggung Jawab Volume Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Pelaksanaan
7 8 9 10 11

Ka. PKM 30 org x 1 hr x 50.000 OT Minggu I Feb 1,500,000 Ktr. Camat


30 org x 1 hr x 15.000 x 1 kl
Peserta oh 450,000

Ka. PKM 10 org x 10 hr x 50.000 OT mgg 3 Agstus 500 Rumah warga

Ka. PKM 500 x5 Lbr x 5 Org mgg 4 Agstus 200 Rumah warga

Ka.PKM 3Ekp x 5 bln x 25 000 mgg 5 bln Desember 15 Rumah warga

Ka. PKM 5 PT x 10.000 Mgg 4 Agustus 50 Rumah warga


Biaya

12

APBD

APBD
BOK

APBD
BOK
APBD
BOK
APBD
BOK
1 Zuhri Karim
2 Hasanah Suryanio Utami
3 Lilis Sriyani
4 Rika Oktora
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERA

PEMERINTAH KABUPATEN RIAU


Tahun Anggaran 2017
Urusan Pemerintahan : 1.02.KESEHATAN
Organisasi : 1.02.1.02.01. - DINAS KESEHATAN
Sub Organisasi : 1.02.1.02.001. -
Program : 1.02.1.02.001.016. Program Pelayanan Kesehatan
Kegiatan : 1.02.1.02.001.016.017. Dukungan Kegiatan PIS PK
Lokasi Kegiatan : Kecamatan Cluwak
Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur
Masukan Dana
Keluaran Terlaksananya Pen
Hasil Presentas

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGS


Program : Pelayanan Kesehatan
Kegiatan : Dukungan Pelayanan Kesehatan Aparatur
Sub Organisasi : 1.02.1.02.001. -
Tahun Anggaran : 2017
1 2
5.
5. 2. Belanja Langsung
5. 2. 2. BELANJA BARANG DAN JASA
5. 2. 2. 01. Belanja Bahan Pakai Habis
5. 2. 2. 02. 06. Belanja Bahan Pakai Habis
- Cetak PIN Kesga
- Cetak Kuisioner KS (2500 x 5 org)
5. 2. 2. 06. Belanja Cetak dan Penggandaan
5. 2. 2. 06. 02. Belanja Penggandaan
- Penggandaan untuk Laporan KS ( 3 Exp x 5 bln x )
5. 2. 2. 11. Belanja Makanan dan Minuman
5. 2. 2. 11. 04. Belanja Makanan Dan Minuman Kegiatan
- Makan Dan Minum Rapat (30 ORG x 1 KL x 5 bln)

5. 2. 2. 15. Belanja Perjalanan Dinas


5. 2. 2. 15. 01. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Tranport Peserta JKN (30 x 1 kl x 5 bln
Transportasi Kunjungan Rumah (10 x 10 x 5 bln )

Mengetahui :
Kepala Puskesmas __________

__________________________
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN RIAU


Tahun Anggaran 2017
ESEHATAN
.02.01. - DINAS KESEHATAN
.02.001. -
.02.001.016. Program Pelayanan Kesehatan
.02.001.016.017. Dukungan Kegiatan PIS PK
matan Cluwak
Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Tolok Ukur Kinerja
Dana
Terlaksananya Pendataan PIS PK
Presentase IKS

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


anan Kesehatan
gan Pelayanan Kesehatan Aparatur
.02.001. -

2 3 4 5

ng
ANG DAN JASA
Pakai Habis
akai Habis
ga 5 PT 10,000,000
r KS (2500 x 5 org) 1250 PT 200,000
an Penggandaan
ndaan
untuk Laporan KS ( 3 Exp x 5 bln x ) 15 PT 25,000
n dan Minuman
n Dan Minuman Kegiatan
num Rapat (30 ORG x 1 KL x 5 bln) 150 PT 15,000

nan Dinas
an Dinas Dalam Daerah
a JKN (30 x 1 kl x 5 bln 150 OT 50,000
njungan Rumah (10 x 10 x 5 bln ) 500 OT 50,000

Penanggung Jawab Program

__________________________
Target Kinerja
Rp 384,750,000
Pelayanan
30%

6
384,750,000
384,750,000
384,750,000
350,000,000
300,000,000
50,000,000
250,000,000

375,000
2,250,000
2,250,000
2,250,000

32,500,000
32,500,000
7,500,000
25,000,000

__

You might also like