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ACTA No.

001

Hospital Pio XII ESE de Argelia Valle del Cauca

El suscrito Gerente, conjuntamente con el Equipo Directivo de la Entidad manifiestan su inters de coadyuvar de manera directa y recurrente a la Implementacin del Modelo Estndar de Control Interno MECI 1000:2005 en la Empresa Social del Estado Hospital Pio XII de Argelia Valle del Cauca, a travs de la expedicin de un acto administrativo por medio del cual se adopta y reglamenta el Modelo Estndar de Control Interno, en cumplimiento del mandato constitucional y legal de la Entidad Pblica y en particular a lo establecido en el Decreto 1599 del 20 de Mayo de 2005. El Sistema de Control Interno que se adopta, se constituir un instrumento gerencial que permita el cumplimiento de los objetivos fijados por la Entidad en desarrollo de su funcin institucional y el mejoramiento de la gestin, as como la cualificacin del ejercicio del Control Interno con el fin de garantizar la eficiencia, eficacia, transparencia y efectividad en el cumplimiento de sus fines sociales. Esta herramienta fundamental, le permitir a la Entidad Pblica desarrollar, implementar y mantener en operacin del Sistema de Control Interno establecido en la Ley 87 de 1993. Con base en este Modelo Estndar de Control Interno se busca unificar criterios y parmetros bsicos de Control Interno, procurando construir la mejor forma de armonizar los conceptos de control, eliminando la dispersin conceptual existente, permitiendo una mayor claridad sobre la forma de desarrollar la funcin administrativa del Estado.

Este Sistema se constituye en una herramienta de control que tiene la ciudadana para analizar el grado de gestin de la Entidad, contribuye a la calidad de la gestin institucional, a la cualificacin de los Planes de Mejoramiento, el fenecimiento de las Cuentas, el ejercicio del Control Interno Contable, el cumplimiento de las medidas de austeridad y Lucha contra la Corrupcin, entre otros aspectos.

La suscrita Gerente y su Equipo Directivo expresan su compromiso con el diseo, implementacin, seguimiento y evaluacin del Sistema de Control Interno que se adopta para la Entidad, conforme al Modelo Estndar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 1000:2005 y convoca a los dems niveles directivos y a todos los servidores pblicos, a poner en marcha los mtodos y procedimientos necesarios para que el Control Interno se convierta en un medio efectivo para el cumplimiento de la Misin y los objetivos institucionales de la Entidad Pblica. Igualmente, el suscrito y su equipo Directivo se comprometen a adelantar la sensibilizacin sobre el Modelo Estndar de Control Interno MECI 1000:2005 y a generar y estimular la participacin de los Servidores Pblicos a su cargo en pro del Diseo, Implementacin, Desarrollo, Seguimiento y Evaluacin del mismo. As mismo, se compromete a tener en cuenta las recomendaciones y observaciones producto de la Evaluacin Independiente de las Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces, como un insumo bsico dentro del proceso de planeacin y seguimiento. Para constancia se firma en la ciudad de _________________________________________ a los _____________ das del mes de ___________________ de ____________.

________________________________________________ (Cargo mxima autoridad o representante legal)

NOTIFICADOS:

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