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Embotelladora Potosi, S de R.L. de C.V.

Eje 114 No. 235 Zona Industrial


San Luis Potos, SLP.CP 76040
RFC: EPO-970709-AW3

Reporte Inventario Inicial

Cedis Quertaro
Tel (442) 210-50-51
1010
Ruta:
NCR:
900835
Vendedor: Jorge Lpez
01/Jun/04 11:52 AM
Folio:
04153001
********************************************
**** INVENTARIO INICIAL DEL CAMION ****
Descripcin

INV
REQ

CAR
INI

AJU
VER

****** 12OZ GRB 24B ******


PEPSI COLA
5
2
2

INV
INI
4

****** 0.6L 24PET ******


7UP LIMA-L
30
30
0

30

****** 1.0L 12PET******


28
28
0

28

MZA SOL

****** 2.0L PET 8B ******


MIRINDA
15
16
-1
****** 2.5L PET 8B ******
PEPSI COLA
40
40
0

Carga de Camin / Inventario inicial.

El objetivo primordial es manifestar la


conformidad con la carga del que el vendedor
15

ser responsable ese da.


40

********************************************
Total Cajas
118
116
1
117
********************************************
****** INVENTARIO NO VENDIBLE ******
TARIMAS

Este reporte reemplaza el reporte actual de

********************************************
Firma del Vendedor
********************************************
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
********************************************

Reporte Inventario Inicial


Encabezado:
Datos Generales del lugar donde se imprime el reporte. Aparece Todos los
Reportes de Inventarios

Embotelladora Potosi, S de R.L. de C.V.


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Cedis Quertaro
Tel (442) 210 -50-51

Datos Generales de Empresa


Datos Centro de Distribucin
Datos Generales del Vendedor

1010
Ruta:
NCR:
900835
Vendedor: Jorge Lpez
04153001
01/Jun/04 11:52 AM
Folio:
********************************************

Fecha y Hora de la Carga Inicial


Folio de Carga

********************************************
**** INVENTARIO INICIAL DEL CAMION ****
AJU
VER

INV
INI

****** 12OZ GRB 24B ******


PEPSI COLA
5
2
2

Descripcin

INV
REQ

CAR
INI

****** 0.6L 24PET ******


7UP LIMA-L
30
30
0

30

MZA SOL

****** 1.0L 12PET ******


28
28
0

28

MIRINDA

****** 2.0L PET 8B ******


15
16
-1

15

****** 2.5L PET 8B ******


PEPSI COLA
40
40
0

CAR INI / Carga Inicial


Cajas Cargadas en Camin por Bodega
AJU VER / Ajustes Verificador
Diferencias Ajustadas por el Verificador.
INV INI / Inventario Inicial
Carga Inicial con la que sale el Camin a Ruta.
Detalle de la Carga (Producto) a Vender / Liquidar

40

********************************************
Total Cajas
118
116
1
117
********************************************
****** INVENTARIO NO VENDIBLE ******
TARIMAS

INV REQ / Inventario Requerido:


Cantidad de Cajas Solicitadas. (Prevendidas)

********************************************
Firma del Vendedor
********************************************
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
********************************************

Total de Producto a Vender / Liquidar


Detalle de la Carga de Otros

Firma del Vendedor

Reporte Recargas / Descargas


Embotelladora Potosi, S de R.L. de C.V.
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Tel (442) 210 -50 -51
1010
Ruta:
NCR:
900835
Vendedor: Jorge Lpez
01/Jun/04 11:52 AM
********** **********************************
**** RECARGA DEL CAMION ****

Descripcin

INV
CAM

REC

DES
-

INV
CAM

+
****** 0.6L 24PET ******
7UP LIMA -L
30
5
0

35

****** 1.0L 12PET ******


28
0
8

20

****** 2.5L PET 8B ******


PEPSI COLA
40
5
0

45

MZA SOL

********************************************
Total Cajas
98
10
8
10 0
********************************************
****** INVENTARIO NO VENDIBLE ******
TARIMAS

********************************************
Firma del Vendedor
****************** **************************
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
********************************************

Este reporte ser el comprobante de las


recargas o descargas que transcurran durante
el da.
El objetivo primordial es manifestar la
conformidad con las recargas o descargas de
las que el vendedor ser responsable ese da.

Encabezado:
Datos Generales del lugar donde se imprime el reporte. Aparece Todos los Reportes de
Inventarios

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Datos Generales de Empresa

Datos Centro de Distribucin


Datos Generales del Vendedor

1010
Ruta:
NCR:
900835
Vendedor: Jorge Lpez
01/Jun/04 11:52 AM
********************************************

Fecha y Hora de la Carga Inicial

********************************************
**** RECARGA DEL CAMION ****

Descripcin

INV
CAM

REC
+

DES
-

INV
CAM

INV CAM / Inventario Camin


Es el Inventario con el que el Camin entra al
CEDI de los productos que se modificaron.

****** 0.6L 24PET ******


7UP LIMA-L
30
5
0

35

****** 1.0L 12PET ******


28
0
8

20

REC + / Recarga
Producto adicional que se carga al Camin.
DES - / Descarga
Producto retirado del Inventario del Camin.

45

INV CAM / Inventario Camin


Es el Inventario con el que el Camin sale del CEDI.

MZA SOL

****** 2.5L PET 8B ******


PEPSI COLA
40
5
0

********************************************
Total Cajas
98
10
8
100
********************************************
****** INVENTARIO NO VENDIBLE ******
TARIMAS

********************************************
Firma del Vendedor
********************************************
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
********************************************

Detalle de las Recargas y/o Descargas


Total de Producto a Vender / Liquidar
Detalle de la Carga de Otros
Firma del Vendedor

Embotelladora Potos S. De R.L. De C.V.


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San Luis Potos, SLP, C.P. 76040
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Reporte Entrega / Cliente

Cedis Quertaro
Tel (442) 210-50-51
Ruta: 1010
Vendedor: Jorge Lpez
JT: Jess Castrejn
NUD: 900835
Giro:
Abarrotes
Cliente:
Abarrotes Lupita
Calle 60 No 420 x 17 y 23
Col: Francisco I Madero

Este reporte sustituye a las notas de Venta,

01/Jun/04

El Objetivo primordial es manifestarle a

Cdigo

11:52 AM
Descripcin Cant

Bonificaciones y Notas de Crdito

Nota de venta:10104153001
Precio

Importe

4101
4104

****** 12OZ GRB 24B ******


PEPSI
15
70.00
MIRINDA
10
73.00

1,050.00
730.00

0428

****** 2.0L PET 8B ******


MIRINDA
1
80.00

80.00

0162
1062

****** 2.5L PET 8B ******


PEPSI
13
90.00
SEVEN UP
10
93.00

1,170.00
930.00

0101
0162
1062
1524

****** COMBOS ******


COMBO SPID
1
210.00
PEPSI 2.5 LTS
1
SEVEN 2.5 LTS
1
ELECT. 1 LT
1

210.00

Cantidad de Cajas:
52
*******************************************************

Contina

Nuestros Clientes los trminos en que se


Esta concretando la Transaccin Comercial
Con Nuestra Empresa.

****** RESUMEN ******


Total Venta del Da:
4,170.00
Descuentos Aplicados:
130.00
Abono a Saldo:
10103345005
1,200.00
10103360011
300.00
Total de Abonos:
1,500.00
Importe Total a Pagar:
5,670.00
****** FORMA DE PAGO ******
Total Cupones:
25.00
Cupn: $2.00
20.00
Cupn: $1.00
5.00
Total Cheques:
1,770.00
58075
1,000.00
452434
770.00
Efectivo
875.00
Importe Total Pagado:
2,670.00
Nota de Crdito: 10104153001
3,000.00
Total Movimientos del Da:
5,670.00
****** HISTORIAL CREDITICIO ******
Nota de Venta:
Importe:
10103360011
1,050.00
10104153001
3,000.00
Nuevo Saldo:
4,050.00
PAGAR
Debo y pagar incondicionalmente a la orden de Embotelladora
Potosi, S de RL de CV en la Cd. de Queretaro, Qro. y/o cualquier
plaza que se me requiera; la cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos
00/100 m.n.) el da 01/Jun/04. El presente pagar causar intereses
moratorios a razn del 5% mensual, a partir de la fecha de
vencimiento y hasta el pago del monto total del mismo.
FOLIO RECEPCIN:
Nombre y Firma o Sello de Aceptacin.
********************************************
*
*
*
*
********************************************

*
*
*
*

Embotelladora Potosi, S de R.L. de C.V.


Eje 114 No. 235 Zona Industrial
San Luis Potos, SLP. CP 76040
RFC: EPO-970709- AW3
Cedis Quertaro
Tel (442) 210 -50-51

Datos Generales de Empresa


Datos Centro de Distribucin
No. De ruta y Nombre del Vendedor
Nombre del Jefe de Territorio

Ruta: 1010
JT:

Vendedor: Jorge Lpez

Datos Generales del Cliente

Jess Castrejn

NUD: 900835
Giro:
Abarrotes
Cliente:
Abarrotes Lupita
Calle 60 No 420 x 17 y 23
Col: Francisco I Madero
01/Jun/04

11:52 AM

Nota de venta:10104153001

***************************************************

Fecha y hora de Impresin


Folio de la Nota de Venta

Cdigo: Nmero del producto en SIO


Descripcin: Marca del producto tipo de Combo
Cdigo

4101
4104
0428
0162
1062
0101
0162
1062
1524

Descripcin Cant

Precio

****** 12OZ GRB 24B ******


PEPSI
15
70.00
MIRINDA
10
73.00
****** 2.0L PET 8B ******
MIRINDA
1
80.00
****** 2.5L PET 8B ******
PEPSI
13
90.00
SEVEN UP
10
93.00
****** COMBOS ******
COMBO SPID
1
210.00
PEPSI 2.5 LTS
1
SEVEN 2.5 LTS
1
ELECT. 1 LT
1

Cantidad de Cajas:

52

Importe

1,050.00
730.00

Cant: Nmero de cajas entregadas por marca y empaque.


Precio: Costo Total por caja.

Importe: Nmero de cajas x Precio por caja.

80.00
1,170.00
930.00

Empaques o combos

210.00

Total de Cajas de la Entrega

Resumen de los movimientos del da

Importe de la Venta del da.

****** RESUMEN ******


Total Venta del Da:
Descuentos Aplicados:
Abono a Saldo:
10103345005
10103360011
Total de Abonos:
Importe Total a Pagar:

4,170.00
130.00

Abonos y/o pagos a Crditos pendientes.

1,200.00
300.00
1,500.00
5,670.00

****** FORMA DE PAGO ******


Total Cupones:
Cupn: $2.00
Cupn: $1.00

Total de Descuentos Aplicados.

25.00
20.00
5.00

Total de Abonos y/o Pagos a Crditos Pendientes.


Importe Total a pagar
Forma de pago de los movimientos del da.
Importe pagado con cupones.

Total Cheques:
58075
452434

1,770.00
1,000.00
770.00

Efectivo
Importe Total Pagado:

Importe pagado en Cheques.


Importe pagado en Efectivo

875.00
2,670.00

Nota de Crdito: 10104153001

3,000.00

Total Movimientos del Da:

5,670.00

Importe Total Pagado


Nota de Crdito y su Importe
Importe Total de los movimientos
del da

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Reporte Inventario Final

Cedis Quertaro
Tel (442) 210 -50-51
1010
Ruta:
NCR:
900835
Vendedor: Jorge Lpez
041530 01
01/Jun/04 06:15 PM
Folio :
********** *** *******************************
**** INVENTARIO FINAL DEL CAMION ****

Descripcin

INV INV INV INV INV


INI
+
- TEO FIN DIF

****** 12OZ GRB 24B ******


PEPSI COLA
4
0
4
0

****** 0.6L 24PET ******


7UP LIMA -L
30
5
35
0

****** 1.0L 12PET ******


MZA SOL
28
0
25
3

-1

****** 2.5L PET 8B ******


PEPSI COLA
40
5
45
0

****** 12OZ GRB 24B ******


PEPSI COLA
0
4
0
4
4

********** *** *******************************


Total Cajas
117
10 123
4
3
-1
Envase
0
4
0
4
4
0
********** *** *******************************
****** INVENTARIO NO VENDIBLE ******
0

El objetivo primordial es manifestar la

regresa del mercado ese da.

********** ENVASE *********

Inventario Final / Preliquidacin.

conformidad con la carga que el vendedor

****** 2.0L PET 8B ******


MIRINDA
15
0
14
1

TARIMAS

Este reporte reemplaza el reporte actual de

********************************************
Firma del Vendedor
***************** ***************************
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* ********************************************
*

Encabezado:
Datos Generales del lugar donde se imprime el reporte. Aparece Todos los Reportes de
Inventarios
Embotelladora Potosi, S de R.L. de C.V.
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RFC: EPO-970709- AW3
Cedis Quertaro
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Datos Generales de Empresa


Datos Centro de Distribucin

Datos Generales del Vendedor


1010
Ruta:
NCR:
900835
Vendedor: Jorge Lpez
04153001
01/Jun/04 11:52 AM
Folio:
********************************************

Fecha y Hora de la Carga Inicial


Folio de Carga

********************************************
**** INVENTARIO FINAL DEL CAMION ****

Descripcin

INV INV INV INV INV


INI
+
- TEO FIN DIF

****** 12OZ GRB 24B ******


PEPSI COLA
4
0
4
0
0

****** 0.6L 24PET ******


7UP LIMA-L
30
5
35
0

MZA SOL

****** 1.0L 12PET ******


28
0
25
3

MIRINDA

****** 2.0L PET 8B ******


15
0
14
1

-1

****** 2.5L PET 8B ******


PEPSI COLA
40
5
45
0

****** 12OZ GRB 24B ******


PEPSI COLA
0
4
0
4
4

********** ENVASE *********

********************************************
Total Cajas
117
10 123
4
3
-1
Envase
0
4
0
4
4
0
********************************************
****** INVENTARIO NO VENDIBLE ******
TARIMAS

********************************************
Firma del Vendedor
********************************************
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
********************************************

INV INI / Inventario Inicial:


Carga Inicial con la que sale el Camin a
Ruta.
INI + / Inventario Aadido
Cajas Recargadas y Ajustes de
Verificacin.
INV - / Inventario Quitado
Cajas Descargadas, Vendidas y Ajustes de
Verificacin.
INV TEO / Inventario Terico
Resultado de la suma/resta de las primeras
3 columnas.
INV FIN / Inventario Final
El inventario con el que se le da entrada al
camin.
DIF / Diferencia
Diferencias entre Inventario Terico y
Final
Detalle del Inventario Final
Total de Producto en Inventario
Final
Detalle del Inventario Final de
Otros
Firma del Vendedor

Embotelladora Potosi, S de R.L. de C.V.


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RFC: EPO-970709-AW3

Resmen de Depsito en Caja

Cedis Quertaro
Tel (442) 210-50-51
Ruta: 1010
Vendedor: Jorge Lpez
01/Jun/04
06:52 PM
********************************************
****** RESUMEN DE LIQUIDACIN ******
Cantidad de Cajas Vendidas:
Ventas Brutas:
Descuentos:
Ventas Netas:

352
34,981.20
3,198.50

Este reporte acompaar el formato de depsito en


31,782.70

+ Total Crditos Recuperados:

2,285.00

Total a Liquidar:

El objetivo primordial es manifestar los

****** RESUMEN DE PAGO ******


Otras Monedas:
Cupn: $1.00x
Cupn: $1.00y
Cupn: $2.00
Total Otras Monedas:

25.00
150.00
180.00

Depsitos Bancarios:
12345678
20,856.00
Total Depsitos Bancarios:

movimientos que se entregarn en caja ese da.


355.00

20,856.00

Total Cheques:

4,184.00

Total Efectivo:

4,008.70

Total Entregado en Liquidacin:


Crditos Otorgados:
Total Liquidado:
Monto a (Cargo) a Favor del Da:

caja.

34,067.70

29,403.70
4,264.00
33,667.70
(400.00)

Firma de Autorizacin
********************************************
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
********************************************

Encabezado:
Datos Generales del lugar donde se imprime el reporte.

Embotelladora Potosi, S de R.L. de C.V.


Eje 114 No. 235 Zona Industrial
San Luis Potos, SLP. CP 76040
RFC: EPO-970709- AW3
Cedis Quertaro
Tel (442) 210 -50-51
1010
Ruta:
Vendedor: Jorge Lpez
01/Jun/04 06:52 PM
********************************************

Datos Generales de Empresa


Datos Centro de Distribucin
Datos Generales del Vendedor
Fecha y Hora de la Generacin del Reporte

********************************************
****** RESUMEN DE LIQUIDACIN ******
Cantidad de Cajas Vendidas: 352
Ventas Brutas:
Descuentos:
Ventas Netas:

34,981.20
3,198.50
31,782.70

+ Total Crditos Recuperados:


Total a Liquidar:

2,285.00
34,067.70

****** RESUMEN DE PAGO ******


Otras Monedas:
Cupn: $1.00x
25.00
Cupn: $1.00y
150.00
Cupn: $2.00
180.00
Total Otras Monedas:

355.00

Depsitos Bancarios:
12345678
20,856.00
Total Depsitos Bancarios: 20,856
.00
Total Cheques:

4,184.00

Total Efectivo:

4,008.70

Total Entregado en Liquidacin:


29,403.70
Crditos Otorgados:
Total Liquidado:

4,264.00
33,667.70

Monto a (Cargo) a Favor del Da:(400.00)


Firma de Autorizacin
***********************
*********************
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
********************************************

Cantidad de Cajas Vendidas / Total de Cajas


entregadas.
Ventas Brutas / Importe del producto vendido
a precio de lista.
Descuentos / Importe de los descuentos
otorgados.
Venta Neta / Venta Bruta menos Descuentos.
Total Crditos Recuperados / Cobros
realizados durante el da.
Total a Liquidar / Importe a pagar en caja.

Detalle de la forma de liquidacin.

Importe que se entregar en caja.


Detalle de Crditos Otorgados
Total Liquidado
Faltante o Sobrante en Liquidacin
(Saldo Vendedor)
Firma de Autorizacin en caso de
Faltantes.

ACTIVIDADES DEL VPP


POR LA MAANA

EN EL CAMPO

POR LA TARDE
Al finalizar las visitas programadas del da,
regresa al cedis y lee la etiqueta de entrada
al cedis

Recibe la HHC, y verifica que corresponda a la


ruta en la que va a trabajar, y que se
encuentre en buen estado.

Se forma para verificacin. Le verifican


Introduce su usuario y contrasea. (estas
claves son asignadas por Administrativo del
Cedis, y son claves nicas y personales).

Valida su inventario fsicamente ( cuenta las


cajas que trae en el camin ) y lo cruza con lo
que trae cargada la HHC. Se asegura que
ambos coincidan

Enva la comunicacin a SIO desde la HHC (T


comm), para que se lleve a cabo la asignacin
de tripulacin y se enve el inventario inicial.
Es muy importante que se introduzca el
usuario y contrasea del ayudante. Recuerda
que de esta asignacin depende el pago de
comisiones.

Registra su salida a mercado, leyendo la


Etiqueta de Salida de Cedis (Es necesario
que lea la etiqueta, ya que si no lo hace, no le
permitir iniciar sus labores en mercado)

Realizar cada uno de los registros en los


clientes, deacuerdo a sus condiciones
comerciales, apoyado en la informacin de
su Hand Held.

Se dirige a la sala de liquidaciones, con la


ayuda de HHC revisa cuanto es el monto en
dinero y documentos que debe liquidar.

Si hay algn cliente sin servicio, registra en


HHC las razones de no servicio.

Se ubica en la zona de descarga de


HHC. Realiza la descarga de HHC a
SIO
Solicita el ajuste de venta si as lo
necesita.

Liquida y entrega la HHC

Recibe su papeleta

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